索引號: | 113417030032496731/201808-00004 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構: | 澄江街道辦事處 | 主題分類: | |
名稱: | 澄江街道2017年部門決算情況 | 文號: | |
生成日期: | 2018-08-28 | 發(fā)布日期: | 2018-08-28 |
索引號: | 113417030032496731/201808-00004 |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構: | 澄江街道辦事處 |
主題分類: | |
名稱: | 澄江街道2017年部門決算情況 |
文號: | |
生成日期: | 2018-08-28 |
發(fā)布日期: | 2018-08-28 |
澄江街道辦事處2017年部門決算 2018年8月 目 錄 第一部分 澄江街道辦事處概況 一、部門主要職能 二、部門預算單位構成 第二部分 澄江街道辦事處2017年部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 第三部分 澄江街道辦事處2017年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 二、2017年度收入決算情況說明 三、2017年度支出決算情況說明 四、2017年度財政撥款收入支出決算情況說明 五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明 八、其他重要事項的情況說明 第四部分 名詞解釋
宣州區(qū)澄江街道2017年部門決算情況
第一部分 澄江街道辦事處概況
一、部門主要職能
落實國家政策,嚴格依法行政,發(fā)揮經濟管理職能,加強政策引導,制定發(fā)展規(guī)劃,服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管,大力促進社會事業(yè)發(fā)展,發(fā)展辦事處經濟、文化和社會事業(yè),提供公共服務,維護社會穩(wěn)定,構建社會主義和諧社會。
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關于街道工作方面的指示,制訂具體的管理辦法并組織實施。
2.指導、搞好轄區(qū)內居委會的工作,支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設,向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。
3.抓好社區(qū)文化建設,開展文明街道、文明單位,文明小區(qū)建設活動,組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動。
4.負責街道的人民調解、治安保衛(wèi)工作,加強對違法青少年的幫教轉化,保護老人、婦女、兒童的合法權益。
5.協(xié)助有關部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、殘疾人就業(yè)等工作;積極開展便民利民的社區(qū)服務和社區(qū)教育工作。
6.會同有關部門做好轄區(qū)內常住和流動人口的管理及計劃生育工作,完成區(qū)下達的各項計劃生育指標任務。
7.協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作。
8.負責在轄區(qū)開展普法教育工作,做好民事調解,開展法律咨詢、服務等工作,維護居民的合法權益,搞好轄區(qū)內社會管理綜合治理工作。
9.負責本轄區(qū)的城市管理工作,發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運動,綠化、美化、凈化城市環(huán)境,協(xié)助有關部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護工作。
10.負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,維護轄區(qū)的良好秩序。
11.負責研究轄區(qū)經濟發(fā)展的規(guī)劃,協(xié)助有關部門抓好安全生產工作。
12.配合有關部門做好轄區(qū)內的三防、搶險救災、安全生產檢查、居民遷移等工作。
13.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門預算單位構成
從決算單位構成看,宣州區(qū)澄江街道辦事處2017年度部門決算包括辦事處本級決算,與2017預算比較,增加(減少)0戶,無變化。
納入宣州區(qū)澄江街道辦事處2017年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
宣州區(qū)澄江街道辦事處本級 |
第二部分 澄江街道辦事處2017年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 2,676.20 | 一、一般公共服務支出 | 35 | 351.63 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 37 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 42 | 68.98 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 43 | 49.08 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 45 | 2,059.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 46 | 85.51 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 62.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 2,676.20 | 本年支出合計 | 58 | 2,676.20 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結余分配 | 59 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 26 | 0.00 | 其中:提取職工福利基金 | 60 | 0.00 |
其中:項目支出結轉和結余 | 27 | 0.00 | 轉入事業(yè)基金 | 61 | 0.00 |
28 | 年末結轉和結余 | 62 | 0.00 | ||
29 | 其中:項目支出結轉和結余 | 63 | 0.00 | ||
30 | 64 | ||||
總計 | 31 | 2,676.20 | 總計 | 65 | 2,676.20 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||
— 1 — | |||||
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 | 單位:萬元 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 2,676.20 | 2,676.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 351.63 | 351.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事務 | 9.43 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政運行 | 9.43 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 256.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運行 | 256.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 統(tǒng)計信息事務 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政運行 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 74.36 | 74.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政運行 | 74.36 | 74.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 68.98 | 68.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 68.98 | 68.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 59.97 | 59.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 49.08 | 49.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計劃生育事務 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 31.20 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療★ | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,059.00 | 2,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 2,059.00 | 2,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎設施建設 | 2,059.00 | 2,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農林水支出 | 85.51 | 85.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農業(yè) | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他農業(yè)支出 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶貧支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 農村綜合改革 | 60.75 | 60.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他農村綜合改革支出 | 60.75 | 60.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 52.64 | 52.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
—2.%d — | ||||||||||
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 | 單位:萬元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 2,676.20 | 1,347.20 | 1,329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 351.63 | 351.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事務 | 9.43 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政運行 | 9.43 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 256.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運行 | 256.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 統(tǒng)計信息事務 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政運行 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 74.36 | 74.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政運行 | 74.36 | 74.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 68.98 | 68.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 68.98 | 68.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 59.97 | 59.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 49.08 | 49.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計劃生育事務 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 31.20 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療★ | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,059.00 | 730.00 | 1,329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 2,059.00 | 730.00 | 1,329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎設施建設 | 2,059.00 | 730.00 | 1,329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農林水支出 | 85.51 | 85.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農業(yè) | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他農業(yè)支出 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶貧支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 農村綜合改革 | 60.75 | 60.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他農村綜合改革支出 | 60.75 | 60.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 52.64 | 52.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
— 3.%d — | |||||||||
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 | 單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 2,676.20 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 351.63 | 351.63 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 68.98 | 68.98 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 40 | 49.08 | 49.08 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 2,059.00 | 2,059.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 43 | 85.51 | 85.51 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 2,676.20 | 本年支出合計 | 55 | 2,676.20 | 2,676.20 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 25 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
總計 | 29 | 2,676.20 | 總計 | 60 | 2,676.20 | 2,676.20 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||||
— 4 — | |||||||
一般公共預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||||||
公開05表 | ||||||||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 | 單位:萬元 | |||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||||||||
合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | |||||
項目支出結轉 | 項目支出結余 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,676.20 | 1,347.20 | 1,329.00 | 2,676.20 | 1,347.20 | 1,329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.63 | 351.63 | 0.00 | 351.63 | 351.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.43 | 9.43 | 0.00 | 9.43 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.43 | 9.43 | 0.00 | 9.43 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.00 | 256.00 | 0.00 | 256.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.00 | 256.00 | 0.00 | 256.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 統(tǒng)計信息事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.36 | 74.36 | 0.00 | 74.36 | 74.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.36 | 74.36 | 0.00 | 74.36 | 74.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.98 | 68.98 | 0.00 | 68.98 | 68.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.98 | 68.98 | 0.00 | 68.98 | 68.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.97 | 59.97 | 0.00 | 59.97 | 59.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.08 | 49.08 | 0.00 | 49.08 | 49.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計劃生育事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.20 | 31.20 | 0.00 | 31.20 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,059.00 | 730.00 | 1,329.00 | 2,059.00 | 730.00 | 1,329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,059.00 | 730.00 | 1,329.00 | 2,059.00 | 730.00 | 1,329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎設施建設 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,059.00 | 730.00 | 1,329.00 | 2,059.00 | 730.00 | 1,329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.51 | 85.51 | 0.00 | 85.51 | 85.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農業(yè) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他農業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶貧支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 農村綜合改革 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.75 | 60.75 | 0.00 | 60.75 | 60.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他農村綜合改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.75 | 60.75 | 0.00 | 60.75 | 60.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.64 | 52.64 | 0.00 | 52.64 | 52.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 | ||||||||||||||||
— 5.%d — | ||||||||||||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 | 單位:萬元 | |||||||
人員經費 | 公用經費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 375.13 | 302 | 商品和服務支出 | 833.59 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 118.33 | 30201 | 辦公費 | 27.07 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 111.57 | 30202 | 印刷費 | 0.58 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 9.83 | 30203 | 咨詢費 | 0.60 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30104 | 其他社會保障繳費 | 45.24 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 13.68 | 30205 | 水費 | 3.06 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 5.85 | 30206 | 電費 | 30.79 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 3.00 | 30207 | 郵電費 | 3.34 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.57 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 67.04 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 138.48 | 30211 | 差旅費 | 20.62 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 9.62 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 56.36 | 30213 | 維修(護)費 | 560.75 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.12 | 31020 | 產權參股 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.50 | 30216 | 培訓費 | 1.18 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 10.00 | 30217 | 公務接待費 | 19.50 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
30310 | 生產補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 5.46 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 52.64 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 | 307 | 債務利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租補貼 | 9.36 | 30228 | 工會經費 | 14.01 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 |
30313 | 購房補貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 30707 | 國外債務付息 | 0.00 |
30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 6.17 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物業(yè)服務補貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.21 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務支出 | 140.13 | ||||||
人員經費合計 | 513.61 | 公用經費合計 | 833.59 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
— 6 — | ||||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||||||
公開07表 | ||||||||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 | 單位:萬元 | |||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||||||||
合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | |||||
項目支出結轉 | 項目支出結余 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | ||||||||||||||||
注:澄江街道辦事處沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 | ||||||||||||||||
— 7.%d — | ||||||||||||||||
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | ||
公開08表 | ||
部門:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 | 單位:萬元 | |
項目 | 預算數(shù) | 決算數(shù) |
合計 | 40.50 | 25.68 |
因公出國(境)費 | 0.00 | 0.00 |
公務接待費 | 32.00 | 19.50 |
公務用車購置及運行費 | 8.50 | 6.17 |
其中:公務用車運行維護費 | 8.50 | 6.17 |
公務用車購置 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | ||
— 8 — | ||
第三部分 澄江街道辦事處2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計2676.20萬元,支出總計2676.20萬元。與2016年相比,收、支總計各減少390.50萬元,下降12.73%,主要原因:一是營改增政策性減稅因素的影響;二是壓減一般性支出。
二、2017年度收入決算情況說明
本年收入決算合計2676.20萬元,其中;財政撥款收入決算2676.20萬元,占100%。
三、2017年度支出決算情況說明
本年支出決算合計2676.20萬元,其中:基本支出1347.20萬元,占50.34%;項目支出1329萬元,占49.66%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算情況說明
2017年度財政撥款收入決算總計2676.20萬元,支出決算總計2676.20萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少390.50萬元,下降12.73%,主要原因:一是壓減一般性支出;二是嚴格管控三公經費及各項福利經費支出;三是營改增政策性減稅因素的影響。
五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款收入2676.20萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入減少390.50萬元,下降12.73%。主要原因一是壓減一般性支出;二是嚴格管控三公經費及各項福利經費支出。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度財政撥款支出決算2676.20萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入減少390.50萬元,下降12.73%。主要原因一是壓減一般性支出;二是嚴格管控三公經費及各項福利經費支出。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2017年一般公共預算財政撥款支出2676.20萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出351.63萬元,占13.14%;社會保障和就業(yè)(類)支出68.98萬元,占2.58%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出49.08萬元,占1.83%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出2059萬元,占76.94%;農林水(類)支出85.51萬元,占3.19%;住房保障(類)支出62萬元,占2.32%。
(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1264.68萬元,支出決算為2676.20萬元,完成年初預算的211.61%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是基礎設施建設等項目支出增加;二是人員工資調整。具體情況如下:
2017年度財政撥款支出決算為2676.20萬元,,其中,基本支出1347.20萬元,占50.34%;項目支出1329萬元,占49.66%。
1.“一般公共服務支出”年初預算為959.16萬元,支出決算351.63萬元,完成年初預算的36.66%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調整。
2.“社會保障和就業(yè)支出”年初預算為152.64萬元,支出決算68.98萬元,完成年初預算的45.19%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調整。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”年初預算為82.06萬元,支出決算49.08萬元,完成年初預算的59.81%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是計劃生育專項工作經費減少。
4.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預算為0萬元,支出決算2059萬元,基本支出730萬元,項目支出1329萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算科目調整及用于小城鎮(zhèn)基礎設施建設及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目支出增加。
5.“農林水支出”年初預算為29.14萬元,支出決算85.51萬元,完成年初預算的293.45%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是用于農產品質量安全、林業(yè)防災減災、防汛抗旱、扶貧、水利工程建設等項目支出增加。
6.“住房保障支出”年初預算為41.68萬元,支出決算62萬元,其中:“住房公積金”決算52.64萬元,“提租補貼”決算9.36萬元,完成年初預算的148.75%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2017年工資標準普調增,以及獎金發(fā)放數(shù)額的增加,使得公積金繳費基數(shù)增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出決算1347.20萬元,其中人員經費513.61萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出;日常公用經費833.59萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
澄江街道辦事處沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2017年度宣州區(qū)澄江街道機關運行經費833.59萬元,比2016年減少463.39萬元,主要原因為壓減一般性支出及嚴格管控三公經費。
(二)政府采購情況
2017年宣州區(qū)澄江街道辦事處政府采購支出總額52.22萬元,其中:政府采購貨物支出12.22萬元,政府采購工程支出40萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截止到2017年12月31日,宣州區(qū)澄江街道辦事處共有車輛2輛,其中一般公務用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。無單價50萬元以上的通用設備,無單價100萬以上專用設備。
(四)預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求,澄江街道辦事處對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,評價結果顯示項目較好的完成了預期績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指區(qū)財政當年撥付的資金
2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
5.機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。