索引號: | 11341703003249637Y/201909-00007 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構: | 雙橋街道辦事處 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度部門決算 | 文號: | |
生成日期: | 2019-09-10 | 發(fā)布日期: | 2019-09-10 |
索引號: | 11341703003249637Y/201909-00007 |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構: | 雙橋街道辦事處 |
主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度部門決算 |
文號: | |
生成日期: | 2019-09-10 |
發(fā)布日期: | 2019-09-10 |
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度
部門決算
2019年8月
目 錄
第一部分 宣州區(qū)雙橋街道辦事處概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度部門決算情況
第一部分 雙橋街道辦事處概況
一、部門職責
(一)在區(qū)委、區(qū)政府領導下,貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī),執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府的決策和指示。負責街道行政部門、事業(yè)機構和群團組織等的綜合協(xié)調;負責抓好依法行政工作,督促、檢查有關工作的落實;協(xié)調與社會事務相關的其它工作。
(二)負責做好黨務信息的下情上報、上情下達,負責基層黨組織建設工作;黨員發(fā)展工作及收繳黨費。
(三)承擔街道轄區(qū)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)及社會服務業(yè)等相關產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展,制定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃;做好招商引資及其各項服務、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、文化旅游、科技發(fā)展、經(jīng)濟社會發(fā)展情況統(tǒng)計分析。
(四)負責人口和計劃生育政策、法規(guī)的宣傳、貫徹與落實;承擔街道轄區(qū)內(nèi)人口與計劃生育的各項工作;提供轄區(qū)育齡婦女生殖健康咨詢與技術服務。
(五)負責做好街道轄區(qū)內(nèi)城市建設與管理的各項工作;參與、協(xié)助上級有關部門做好土地城建及違規(guī)建房的執(zhí)法、城市市容執(zhí)法與管理等工作。
(六)負責轄區(qū)內(nèi)城市文明創(chuàng)建和文明單位的申報與監(jiān)管。
(七)承辦區(qū)政府交辦的其他工作。
二、機構設置
從決算單位構成看,宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度部門決算包括:辦事處本級決算,與預算比較,增加(減少)0戶。
納入宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處本級 |
|
|
第二部分 宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處
單位:萬元
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
金額
欄次
1
欄次
2
一、財政撥款收入
1
1,047.80
一、一般公共服務支出
35
471.17
其中:政府性基金預算財政撥款
2
0.00
二、外交支出
36
0.00
二、上級補助收入
3
0.00
三、國防支出
37
0.00
三、事業(yè)收入
4
0.00
四、公共安全支出
38
0.00
四、經(jīng)營收入
5
0.00
五、教育支出
39
0.00
五、附屬單位上繳收入
6
0.00
六、科學技術支出
40
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化體育與傳媒支出
41
4.65
8
八、社會保障和就業(yè)支出
42
141.08
9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
43
49.48
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
44
0.00
11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
45
305.43
12
十二、農(nóng)林水支出
46
10.86
13
十三、交通運輸支出
47
0.00
14
十四、資源勘探信息等支出
48
0.00
15
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
49
0.00
16
十六、金融支出
50
0.00
17
十七、援助其他地區(qū)支出
51
0.00
18
十八、國土海洋氣象等支出
52
0.00
19
十九、住房保障支出
53
65.13
20
二十、糧油物資儲備支出
54
0.00
21
二十一、其他支出
55
0.00
22
二十二、債務還本支出
56
0.00
23
二十三、債務付息支出
57
0.00
本年收入合計
24
1,047.80
本年支出合計
58
1,047.80
用事業(yè)基金彌補收支差額
25
0.00
結余分配
59
0.00
年初結轉和結余
26
0.00
其中:提取職工福利基金
60
0.00
其中:項目支出結轉和結余
27
0.00
轉入事業(yè)基金
61
0.00
28
年末結轉和結余
62
0.00
29
其中:項目支出結轉和結余
63
0.00
30
64
總計
31
1,047.80
總計
65
1,047.80
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開02表
部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處
單位:萬元
科目編碼
科目名稱
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營收入
附屬單位上繳收入
其他收入
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
1,047.80
1,047.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務支出
471.17
471.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20101
人大事務
6.81
6.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010101
行政運行
6.81
6.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府辦公廳(室)及相關機構事務
344.18
344.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政運行
344.18
344.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20105
統(tǒng)計信息事務
6.74
6.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010501
行政運行
6.74
6.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20131
黨委辦公廳(室)及相關機構事務
113.44
113.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013101
行政運行
113.44
113.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化體育與傳媒支出
4.65
4.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
4.65
4.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化支出
4.65
4.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
141.08
141.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位離退休
108.74
108.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
102.34
102.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
6.40
6.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社會保障和就業(yè)支出
32.34
32.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社會保障和就業(yè)支出
32.34
32.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
49.48
49.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
計劃生育事務
7.48
7.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他計劃生育事務支出
7.48
7.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位醫(yī)療
42.00
42.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政單位醫(yī)療
24.00
24.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事業(yè)單位醫(yī)療
18.00
18.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
305.43
305.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21201
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務
241.14
241.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出
241.14
241.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21299
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
64.29
64.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2129999
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
64.29
64.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
農(nóng)林水支出
10.86
10.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21301
農(nóng)業(yè)
10.86
10.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130199
其他農(nóng)業(yè)支出
10.86
10.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
65.13
65.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
65.13
65.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公積金
53.13
53.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210202
提租補貼
12.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表
公開03表
部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處
單位:萬元
科目編碼
科目名稱
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經(jīng)營支出
對附屬單位補助支出
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
1,047.80
1,047.80
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務支出
471.17
471.17
0.00
0.00
0.00
0.00
20101
人大事務
6.81
6.81
0.00
0.00
0.00
0.00
2010101
行政運行
6.81
6.81
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府辦公廳(室)及相關機構事務
344.18
344.18
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政運行
344.18
344.18
0.00
0.00
0.00
0.00
20105
統(tǒng)計信息事務
6.74
6.74
0.00
0.00
0.00
0.00
2010501
行政運行
6.74
6.74
0.00
0.00
0.00
0.00
20131
黨委辦公廳(室)及相關機構事務
113.44
113.44
0.00
0.00
0.00
0.00
2013101
行政運行
113.44
113.44
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化體育與傳媒支出
4.65
4.65
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
4.65
4.65
0.00
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化支出
4.65
4.65
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
141.08
141.08
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位離退休
108.74
108.74
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
102.34
102.34
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
6.40
6.40
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社會保障和就業(yè)支出
32.34
32.34
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社會保障和就業(yè)支出
32.34
32.34
0.00
0.00
0.00
0.00
210
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
49.48
49.48
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
計劃生育事務
7.48
7.48
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他計劃生育事務支出
7.48
7.48
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位醫(yī)療
42.00
42.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政單位醫(yī)療
24.00
24.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事業(yè)單位醫(yī)療
18.00
18.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
305.43
305.43
0.00
0.00
0.00
0.00
21201
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務
241.14
241.14
0.00
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出
241.14
241.14
0.00
0.00
0.00
0.00
21299
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
64.29
64.29
0.00
0.00
0.00
0.00
2129999
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
64.29
64.29
0.00
0.00
0.00
0.00
213
農(nóng)林水支出
10.86
10.86
0.00
0.00
0.00
0.00
21301
農(nóng)業(yè)
10.86
10.86
0.00
0.00
0.00
0.00
2130199
其他農(nóng)業(yè)支出
10.86
10.86
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
65.13
65.13
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
65.13
65.13
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公積金
53.13
53.13
0.00
0.00
0.00
0.00
2210202
提租補貼
12.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部門本年度各項支出情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處
單位:萬元
收 入
支 出
項目
行次
金額
項目
行次
小計
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
一、一般公共預算財政撥款
1
1,047.80
一、一般公共服務支出
32
471.17
471.17
0.00
二、政府性基金預算財政撥款
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
0.00
0.00
3
三、國防支出
34
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
35
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
36
0.00
0.00
0.00
6
六、科學技術支出
37
0.00
0.00
0.00
7
七、文化體育與傳媒支出
38
4.65
4.65
0.00
8
八、社會保障和就業(yè)支出
39
141.08
141.08
0.00
9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
40
49.48
49.48
0.00
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
41
0.00
0.00
0.00
11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
42
305.43
305.43
0.00
12
十二、農(nóng)林水支出
43
10.86
10.86
0.00
13
十三、交通運輸支出
44
0.00
0.00
0.00
14
十四、資源勘探信息等支出
45
0.00
0.00
0.00
15
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
46
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地區(qū)支出
48
0.00
0.00
0.00
18
十八、國土海洋氣象等支出
49
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
50
65.13
65.13
0.00
20
二十、糧油物資儲備支出
51
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
52
0.00
0.00
0.00
22
二十二、債務還本支出
53
0.00
0.00
0.00
23
二十三、債務付息支出
54
0.00
0.00
0.00
本年收入合計
24
1,047.80
本年支出合計
55
1,047.80
1,047.80
0.00
年初財政撥款結轉和結余
25
0.00
年末財政撥款結轉和結余
56
0.00
0.00
0.00
一、一般公共預算財政撥款
26
0.00
57
二、政府性基金預算財政撥款
27
0.00
58
28
59
總計
29
1,047.80
總計
60
1,047.80
1,047.80
0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
公開05表
部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處
單位:萬元
科目編碼
科目名稱
年初結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
合計
基本支出結轉
項目支出結轉和結余
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出結轉
項目支出結轉和結余
項目支出結轉
項目支出結余
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合計
0.00
0.00
0.00
1,047.80
1,047.80
0.00
1,047.80
1,047.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務支出
0.00
0.00
0.00
471.17
471.17
0.00
471.17
471.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20101
人大事務
0.00
0.00
0.00
6.81
6.81
0.00
6.81
6.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010101
行政運行
0.00
0.00
0.00
6.81
6.81
0.00
6.81
6.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府辦公廳(室)及相關機構事務
0.00
0.00
0.00
344.18
344.18
0.00
344.18
344.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政運行
0.00
0.00
0.00
344.18
344.18
0.00
344.18
344.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20105
統(tǒng)計信息事務
0.00
0.00
0.00
6.74
6.74
0.00
6.74
6.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010501
行政運行
0.00
0.00
0.00
6.74
6.74
0.00
6.74
6.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20131
黨委辦公廳(室)及相關機構事務
0.00
0.00
0.00
113.44
113.44
0.00
113.44
113.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013101
行政運行
0.00
0.00
0.00
113.44
113.44
0.00
113.44
113.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化體育與傳媒支出
0.00
0.00
0.00
4.65
4.65
0.00
4.65
4.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
0.00
0.00
0.00
4.65
4.65
0.00
4.65
4.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化支出
0.00
0.00
0.00
4.65
4.65
0.00
4.65
4.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
0.00
0.00
0.00
141.08
141.08
0.00
141.08
141.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位離退休
0.00
0.00
0.00
108.74
108.74
0.00
108.74
108.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
0.00
0.00
0.00
102.34
102.34
0.00
102.34
102.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
0.00
0.00
0.00
6.40
6.40
0.00
6.40
6.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社會保障和就業(yè)支出
0.00
0.00
0.00
32.34
32.34
0.00
32.34
32.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社會保障和就業(yè)支出
0.00
0.00
0.00
32.34
32.34
0.00
32.34
32.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
0.00
0.00
0.00
49.48
49.48
0.00
49.48
49.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
計劃生育事務
0.00
0.00
0.00
7.48
7.48
0.00
7.48
7.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他計劃生育事務支出
0.00
0.00
0.00
7.48
7.48
0.00
7.48
7.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位醫(yī)療
0.00
0.00
0.00
42.00
42.00
0.00
42.00
42.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政單位醫(yī)療
0.00
0.00
0.00
24.00
24.00
0.00
24.00
24.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事業(yè)單位醫(yī)療
0.00
0.00
0.00
18.00
18.00
0.00
18.00
18.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
0.00
0.00
0.00
305.43
305.43
0.00
305.43
305.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21201
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務
0.00
0.00
0.00
241.14
241.14
0.00
241.14
241.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出
0.00
0.00
0.00
241.14
241.14
0.00
241.14
241.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21299
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
0.00
0.00
0.00
64.29
64.29
0.00
64.29
64.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2129999
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
0.00
0.00
0.00
64.29
64.29
0.00
64.29
64.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
農(nóng)林水支出
0.00
0.00
0.00
10.86
10.86
0.00
10.86
10.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21301
農(nóng)業(yè)
0.00
0.00
0.00
10.86
10.86
0.00
10.86
10.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130199
其他農(nóng)業(yè)支出
0.00
0.00
0.00
10.86
10.86
0.00
10.86
10.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
65.13
65.13
0.00
65.13
65.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
0.00
0.00
0.00
65.13
65.13
0.00
65.13
65.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公積金
0.00
0.00
0.00
53.13
53.13
0.00
53.13
53.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210202
提租補貼
0.00
0.00
0.00
12.00
12.00
0.00
12.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處
單位:萬元
人員經(jīng)費
公用經(jīng)費
科目編碼
科目名稱
金額
科目編碼
科目名稱
金額
科目編碼
科目名稱
金額
301
工資福利支出
485.88
302
商品和服務支出
445.96
307
債務利息及費用支出
0.00
30101
基本工資
126.44
30201
辦公費
121.20
30701
國內(nèi)債務付息
0.00
30102
津貼補貼
108.22
30202
印刷費
0.00
30702
國外債務付息
0.00
30103
獎金
10.73
30203
咨詢費
0.50
30703
國內(nèi)債務發(fā)行費用
0.00
30106
伙食補助費
20.52
30204
手續(xù)費
0.10
30704
國外債務發(fā)行費用
0.00
30107
績效工資
0.00
30205
水費
0.19
310
資本性支出
6.84
30108
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
102.34
30206
電費
5.77
31001
房屋建筑物購建
0.00
30109
職業(yè)年金繳費
6.40
30207
郵電費
8.29
31002
辦公設備購置
6.84
30110
職工基本醫(yī)療保險繳費
0.00
30208
取暖費
0.00
31003
專用設備購置
0.00
30111
公務員醫(yī)療補助繳費
0.00
30209
物業(yè)管理費
0.00
31005
基礎設施建設
0.00
30112
其他社會保障繳費
0.00
30211
差旅費
2.03
31006
大型修繕
0.00
30113
住房公積金
53.13
30212
因公出國(境)費用
0.00
31007
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新
0.00
30114
醫(yī)療費
42.00
30213
維修(護)費
241.14
31008
物資儲備
0.00
30199
其他工資福利支出
16.10
30214
租賃費
0.00
31009
土地補償
0.00
303
對個人和家庭的補助
109.11
30215
會議費
0.00
31010
安置補助
0.00
30301
離休費
0.00
30216
培訓費
1.01
31011
地上附著物和青苗補償
0.00
30302
退休費
0.00
30217
公務接待費
15.99
31012
拆遷補償
0.00
30303
退職(役)費
0.00
30218
專用材料費
0.00
31013
公務用車購置
0.00
30304
撫恤金
0.00
30224
被裝購置費
0.00
31019
其他交通工具購置
0.00
30305
生活補助
85.21
30225
專用燃料費
0.00
31021
文物和陳列品購置
0.00
30306
救濟費
0.00
30226
勞務費
28.16
31022
無形資產(chǎn)購置
0.00
30307
醫(yī)療費補助
7.00
30227
委托業(yè)務費
0.00
31099
其他資本性支出
0.00
30308
助學金
0.00
30228
工會經(jīng)費
8.31
312
對企業(yè)補助
0.00
30309
獎勵金
0.00
30229
福利費
0.00
31201
資本金注入
0.00
30310
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼
0.00
30231
公務用車運行維護費
5.92
31203
政府投資基金股權投資
0.00
30399
其他對個人和家庭的補助支出
16.90
30239
其他交通費用
4.24
31204
費用補貼
0.00
30240
稅金及附加費用
0.00
31205
利息補貼
0.00
30299
其他商品和服務支出
3.12
31299
其他對企業(yè)補助
0.00
399
其他支出
0.00
39906
贈與
0.00
39907
國家賠償費用支出
0.00
39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
0.00
39999
其他支出
0.00
人員經(jīng)費合計
594.99
公用經(jīng)費合計
452.81
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處
單位:萬元
科目編碼
科目名稱
年初結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
合計
基本支出結轉
項目支出結轉和結余
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出結轉
項目支出結轉和結余
項目支出結轉
項目支出結余
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合計
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
注:雙橋辦事處沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故此表無數(shù)據(jù)。
第三部分 宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計1047.8萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余)、支出總計1047.8萬元(含結余分配、年末結轉和結余)。與2017年相比,收、支總計各減少44.2萬元,下降4%,主要原因:厲行節(jié)約,壓縮一般性公用支出。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計1047.8萬元,其中:財政撥款收入1047.8萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計1047.8萬元,其中:基本支出1047.8萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計1047.8萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計1047.8萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少44.2萬元,下降4%,主要原因:厲行節(jié)約,壓縮一般性公用支出。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款收入1047.8萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入減少44.2萬元,下降4%。主要原因是預算執(zhí)行中加強管理,厲行節(jié)約。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出1047.8萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少44.2萬元,下降4%。主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性公用支出。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年一般公共預算財政撥款支出1047.8萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出471.17萬元,占45%;文化體育與傳媒(類)支出4.65萬元,占0.4%;社會保障和就業(yè)(類)支出141.08萬元,占13.5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出49.48萬元,占4.7%;農(nóng)林水(類)支出10.86萬元,占1%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出305.43萬元,占29.2%;住房保障(類)支出65.13萬元,占6.2%。
(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1192.67萬元,支出決算為1047.8萬元,完成年初預算的87.9%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性公用支出。其中:基本支出1047.8萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。具體情況如下:
1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)。年初預算為7.82萬元,支出決算為6.81萬元,完成年初預算的87.1%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性公用支出。
2.一般公共服務(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為517.37萬元,支出決算為344.18萬元,完成年初預算的66.5%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性公用支出。
3. 一般公共服務(類)黨委辦公廳及相關機構事務(款)行政運行(項),年初預算為82.87萬元,支出決算為113.44萬元,完成年初預算的136.8%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員和科目調整。
4.文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項),年初預算為15.41萬元,支出決算為4.65萬元,完成年初預算的30.1%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員調整。
5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項),年初預算為50.18萬元,支出決算為102.34萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險險費增加。
6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)職業(yè)年金繳費支出(項),年初預算為0萬元,支出決算為6.4萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是繳納職業(yè)年金。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項),年初預算為56.22萬元,支出決算為49.48萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性公用支出。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他社區(qū)城鄉(xiāng)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項),年初預算為114.68萬元,支出決算為305.43萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出增加。
9. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項),年初預算為43.32萬元,支出決算為10.86萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性公用支出。
10. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),年初預算為32.39萬元,支出決算為53.13萬元,完成年初預算的164%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是公積金繳費增加。
11. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項),年初預算為10.95萬元,支出決算為12萬元,完成年初預算的109.5%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是提租補貼增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出1047.8萬元,其中人員經(jīng)費594.99萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、對其他個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費452.81萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、 國內(nèi)債務付息、辦公設備購置、其他對企業(yè)補助、其他支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況。
2018年度,宣州區(qū)雙橋街道辦事處機關運行經(jīng)費支出452.81萬元,比2017年減少155.9萬元,下降25.6%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性公用支出。
(二)政府采購支出情況。
2018年度,宣州區(qū)雙橋街道辦事處政府采購支出總額6.84萬元,其中:政府采購貨物支出6.84萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.84萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額6.84萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日,宣州區(qū)雙橋街道辦事處共有車輛2輛,其中:一般公務用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。
(四)關于2018年度預算績效情況說明。
宣州區(qū)雙橋街道辦事處暫未進行預算績效評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十五、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室
傳真:(0563)3023029
網(wǎng)站運維電話:(0563)3027267
郵編:242000