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        雙橋街道辦事處
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        索引號: 11341703003249637Y/201909-00007 組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構: 雙橋街道辦事處 主題分類: 財政、金融、審計
        名稱: 宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度部門決算 文號:
        生成日期: 2019-09-10 發(fā)布日期: 2019-09-10
        索引號: 11341703003249637Y/201909-00007
        組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構: 雙橋街道辦事處
        主題分類: 財政、金融、審計
        名稱: 宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度部門決算
        文號:
        生成日期: 2019-09-10
        發(fā)布日期: 2019-09-10
        宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度部門決算
        發(fā)布時間:2019-09-10 00:00 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

        宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度

        部門決算

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2019年8月

         

         

         

         

        第一部分 宣州區(qū)雙橋街道辦事處概況

        一、部門職責

        二、機構設置

        第二部分宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        第三部分宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

        八、其他重要事項的情況說明

        第四部分  名詞解釋

         

          宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度部門決算情況

         

        第一部分 雙橋街道辦事處概況

        一、部門職責

        (一)在區(qū)委、區(qū)政府領導下,貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī),執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府的決策和指示。負責街道行政部門、事業(yè)機構和群團組織等的綜合協(xié)調;負責抓好依法行政工作,督促、檢查有關工作的落實;協(xié)調與社會事務相關的其它工作。

        (二)負責做好黨務信息的下情上報、上情下達,負責基層黨組織建設工作;黨員發(fā)展工作及收繳黨費。

        (三)承擔街道轄區(qū)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)及社會服務業(yè)等相關產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展,制定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃;做好招商引資及其各項服務、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、文化旅游、科技發(fā)展、經(jīng)濟社會發(fā)展情況統(tǒng)計分析

        (四)負責人口和計劃生育政策、法規(guī)的宣傳、貫徹與落實;承擔街道轄區(qū)內(nèi)人口與計劃生育的各項工作;提供轄區(qū)育齡婦女生殖健康咨詢與技術服務。

        (五)負責做好街道轄區(qū)內(nèi)城市建設與管理的各項工作;參與、協(xié)助上級有關部門做好土地城建及違規(guī)建房的執(zhí)法、城市市容執(zhí)法與管理等工作。

        (六)負責轄區(qū)內(nèi)城市文明創(chuàng)建和文明單位的申報與監(jiān)管。

        (七)承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

         

        二、機構設置

        從決算單位構成看,宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度部門決算包括:辦事處本級決算,與預算比較,增加(減少)0戶。

        納入宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:

        序號

        單位名稱

        1

        宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處本級

         

         

         

        第二部分 宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度部門決算表

        收入支出決算總表
        公開01表
        部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處 單位:萬元
        收入 支出
        項目 行次 金額 項目 行次 金額
        欄次 1 欄次 2
        一、財政撥款收入 1 1,047.80 一、一般公共服務支出 35 471.17
          其中:政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
        二、上級補助收入 3 0.00 三、國防支出 37 0.00
        三、事業(yè)收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
        四、經(jīng)營收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
        五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學技術支出 40 0.00
        六、其他收入 7 0.00 七、文化體育與傳媒支出 41 4.65
        8 八、社會保障和就業(yè)支出 42 141.08
        9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 43 49.48
        10 十、節(jié)能環(huán)保支出 44 0.00
        11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 45 305.43
        12 十二、農(nóng)林水支出 46 10.86
        13 十三、交通運輸支出 47 0.00
        14 十四、資源勘探信息等支出 48 0.00
        15 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 49 0.00
        16 十六、金融支出 50 0.00
        17 十七、援助其他地區(qū)支出 51 0.00
        18 十八、國土海洋氣象等支出 52 0.00
        19 十九、住房保障支出 53 65.13
        20 二十、糧油物資儲備支出 54 0.00
        21 二十一、其他支出 55 0.00
        22 二十二、債務還本支出 56 0.00
        23 二十三、債務付息支出 57 0.00
        本年收入合計 24 1,047.80 本年支出合計 58 1,047.80
        用事業(yè)基金彌補收支差額 25 0.00 結余分配 59 0.00
        年初結轉和結余 26 0.00   其中:提取職工福利基金 60 0.00
          其中:項目支出結轉和結余 27 0.00         轉入事業(yè)基金 61 0.00
        28 年末結轉和結余 62 0.00
        29   其中:項目支出結轉和結余 63 0.00
        30 64
        總計 31 1,047.80 總計 65 1,047.80
        注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
        收入決算表
        公開02表
        部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處 單位:萬元
        科目編碼 科目名稱 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
        欄次 1 2 3 4 5 6 7
        合計 1,047.80 1,047.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服務支出 471.17 471.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20101 人大事務 6.81 6.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010101   行政運行 6.81 6.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 344.18 344.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010301   行政運行 344.18 344.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20105 統(tǒng)計信息事務 6.74 6.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010501   行政運行 6.74 6.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20131 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 113.44 113.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2013101   行政運行 113.44 113.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        207 文化體育與傳媒支出 4.65 4.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20701 文化 4.65 4.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2070199   其他文化支出 4.65 4.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社會保障和就業(yè)支出 141.08 141.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事業(yè)單位離退休 108.74 108.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080505   機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 102.34 102.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080506   機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20899 其他社會保障和就業(yè)支出 32.34 32.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2089901   其他社會保障和就業(yè)支出 32.34 32.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 49.48 49.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21007 計劃生育事務 7.48 7.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100799   其他計劃生育事務支出 7.48 7.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101101   行政單位醫(yī)療 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101102   事業(yè)單位醫(yī)療 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 305.43 305.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 241.14 241.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120199   其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 241.14 241.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 64.29 64.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2129999   其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 64.29 64.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        213 農(nóng)林水支出 10.86 10.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21301 農(nóng)業(yè) 10.86 10.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130199   其他農(nóng)業(yè)支出 10.86 10.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 65.13 65.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 65.13 65.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 53.13 53.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210202   提租補貼 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
        支出決算表
        公開03表
        部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處 單位:萬元
        科目編碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出
        欄次 1 2 3 4 5 6
        合計 1,047.80 1,047.80 0.00 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服務支出 471.17 471.17 0.00 0.00 0.00 0.00
        20101 人大事務 6.81 6.81 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010101   行政運行 6.81 6.81 0.00 0.00 0.00 0.00
        20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 344.18 344.18 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010301   行政運行 344.18 344.18 0.00 0.00 0.00 0.00
        20105 統(tǒng)計信息事務 6.74 6.74 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010501   行政運行 6.74 6.74 0.00 0.00 0.00 0.00
        20131 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 113.44 113.44 0.00 0.00 0.00 0.00
        2013101   行政運行 113.44 113.44 0.00 0.00 0.00 0.00
        207 文化體育與傳媒支出 4.65 4.65 0.00 0.00 0.00 0.00
        20701 文化 4.65 4.65 0.00 0.00 0.00 0.00
        2070199   其他文化支出 4.65 4.65 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社會保障和就業(yè)支出 141.08 141.08 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事業(yè)單位離退休 108.74 108.74 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080505   機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 102.34 102.34 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080506   機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00
        20899 其他社會保障和就業(yè)支出 32.34 32.34 0.00 0.00 0.00 0.00
        2089901   其他社會保障和就業(yè)支出 32.34 32.34 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 49.48 49.48 0.00 0.00 0.00 0.00
        21007 計劃生育事務 7.48 7.48 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100799   其他計劃生育事務支出 7.48 7.48 0.00 0.00 0.00 0.00
        21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101101   行政單位醫(yī)療 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101102   事業(yè)單位醫(yī)療 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 305.43 305.43 0.00 0.00 0.00 0.00
        21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 241.14 241.14 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120199   其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 241.14 241.14 0.00 0.00 0.00 0.00
        21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 64.29 64.29 0.00 0.00 0.00 0.00
        2129999   其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 64.29 64.29 0.00 0.00 0.00 0.00
        213 農(nóng)林水支出 10.86 10.86 0.00 0.00 0.00 0.00
        21301 農(nóng)業(yè) 10.86 10.86 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130199   其他農(nóng)業(yè)支出 10.86 10.86 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 65.13 65.13 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 65.13 65.13 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 53.13 53.13 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210202   提租補貼 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部門本年度各項支出情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
        財政撥款收入支出決算總表
        公開04表
        部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處 單位:萬元
                 
        項目 行次 金額 項目 行次 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
        欄次 1 欄次 2 3 4
        一、一般公共預算財政撥款 1 1,047.80 一、一般公共服務支出 32 471.17 471.17 0.00
        二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 0.00 0.00
        3 三、國防支出 34 0.00 0.00 0.00
        4 四、公共安全支出 35 0.00 0.00 0.00
        5 五、教育支出 36 0.00 0.00 0.00
        6 六、科學技術支出 37 0.00 0.00 0.00
        7 七、文化體育與傳媒支出 38 4.65 4.65 0.00
        8 八、社會保障和就業(yè)支出 39 141.08 141.08 0.00
        9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 40 49.48 49.48 0.00
        10 十、節(jié)能環(huán)保支出 41 0.00 0.00 0.00
        11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 42 305.43 305.43 0.00
        12 十二、農(nóng)林水支出 43 10.86 10.86 0.00
        13 十三、交通運輸支出 44 0.00 0.00 0.00
        14 十四、資源勘探信息等支出 45 0.00 0.00 0.00
        15 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 46 0.00 0.00 0.00
        16 十六、金融支出 47 0.00 0.00 0.00
        17 十七、援助其他地區(qū)支出 48 0.00 0.00 0.00
        18 十八、國土海洋氣象等支出 49 0.00 0.00 0.00
        19 十九、住房保障支出 50 65.13 65.13 0.00
        20 二十、糧油物資儲備支出 51 0.00 0.00 0.00
        21 二十一、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
        22 二十二、債務還本支出 53 0.00 0.00 0.00
        23 二十三、債務付息支出 54 0.00 0.00 0.00
        本年收入合計 24 1,047.80 本年支出合計 55 1,047.80 1,047.80 0.00
        年初財政撥款結轉和結余 25 0.00 年末財政撥款結轉和結余 56 0.00 0.00 0.00
        一、一般公共預算財政撥款 26 0.00 57
        二、政府性基金預算財政撥款 27 0.00 58
        28 59
        總計 29 1,047.80 總計 60 1,047.80 1,047.80 0.00
        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
        一般公共預算財政撥款收入支出決算表
        公開05表
        部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處 單位:萬元
        科目編碼 科目名稱 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
        合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余
        項目支出結轉 項目支出結余
        欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        合計 0.00 0.00 0.00 1,047.80 1,047.80 0.00 1,047.80 1,047.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服務支出 0.00 0.00 0.00 471.17 471.17 0.00 471.17 471.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20101 人大事務 0.00 0.00 0.00 6.81 6.81 0.00 6.81 6.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010101   行政運行 0.00 0.00 0.00 6.81 6.81 0.00 6.81 6.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 0.00 0.00 0.00 344.18 344.18 0.00 344.18 344.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010301   行政運行 0.00 0.00 0.00 344.18 344.18 0.00 344.18 344.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20105 統(tǒng)計信息事務 0.00 0.00 0.00 6.74 6.74 0.00 6.74 6.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010501   行政運行 0.00 0.00 0.00 6.74 6.74 0.00 6.74 6.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20131 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 0.00 0.00 0.00 113.44 113.44 0.00 113.44 113.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2013101   行政運行 0.00 0.00 0.00 113.44 113.44 0.00 113.44 113.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        207 文化體育與傳媒支出 0.00 0.00 0.00 4.65 4.65 0.00 4.65 4.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20701 文化 0.00 0.00 0.00 4.65 4.65 0.00 4.65 4.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2070199   其他文化支出 0.00 0.00 0.00 4.65 4.65 0.00 4.65 4.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社會保障和就業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 141.08 141.08 0.00 141.08 141.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事業(yè)單位離退休 0.00 0.00 0.00 108.74 108.74 0.00 108.74 108.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080505   機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 0.00 0.00 0.00 102.34 102.34 0.00 102.34 102.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080506   機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 0.00 0.00 0.00 6.40 6.40 0.00 6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20899 其他社會保障和就業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 32.34 32.34 0.00 32.34 32.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2089901   其他社會保障和就業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 32.34 32.34 0.00 32.34 32.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 0.00 0.00 0.00 49.48 49.48 0.00 49.48 49.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21007 計劃生育事務 0.00 0.00 0.00 7.48 7.48 0.00 7.48 7.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100799   其他計劃生育事務支出 0.00 0.00 0.00 7.48 7.48 0.00 7.48 7.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 0.00 0.00 0.00 42.00 42.00 0.00 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101101   行政單位醫(yī)療 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101102   事業(yè)單位醫(yī)療 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00 0.00 0.00 305.43 305.43 0.00 305.43 305.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 0.00 0.00 0.00 241.14 241.14 0.00 241.14 241.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120199   其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 0.00 0.00 0.00 241.14 241.14 0.00 241.14 241.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00 0.00 0.00 64.29 64.29 0.00 64.29 64.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2129999   其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00 0.00 0.00 64.29 64.29 0.00 64.29 64.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        213 農(nóng)林水支出 0.00 0.00 0.00 10.86 10.86 0.00 10.86 10.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21301 農(nóng)業(yè) 0.00 0.00 0.00 10.86 10.86 0.00 10.86 10.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130199   其他農(nóng)業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 10.86 10.86 0.00 10.86 10.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 65.13 65.13 0.00 65.13 65.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 65.13 65.13 0.00 65.13 65.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 0.00 0.00 0.00 53.13 53.13 0.00 53.13 53.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210202   提租補貼 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
        一般公共預算財政撥款基本支出決算表
        公開06表
        部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處 單位:萬元
        人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
        科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
        301 工資福利支出 485.88 302 商品和服務支出 445.96 307 債務利息及費用支出 0.00
        30101   基本工資 126.44 30201   辦公費 121.20 30701   國內(nèi)債務付息 0.00
        30102   津貼補貼 108.22 30202   印刷費 0.00 30702   國外債務付息 0.00
        30103   獎金 10.73 30203   咨詢費 0.50 30703   國內(nèi)債務發(fā)行費用 0.00
        30106   伙食補助費 20.52 30204   手續(xù)費 0.10 30704   國外債務發(fā)行費用 0.00
        30107   績效工資 0.00 30205   水費 0.19 310 資本性支出 6.84
        30108   機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 102.34 30206   電費 5.77 31001   房屋建筑物購建 0.00
        30109   職業(yè)年金繳費 6.40 30207   郵電費 8.29 31002   辦公設備購置 6.84
        30110   職工基本醫(yī)療保險繳費 0.00 30208   取暖費 0.00 31003   專用設備購置 0.00
        30111   公務員醫(yī)療補助繳費 0.00 30209   物業(yè)管理費 0.00 31005   基礎設施建設 0.00
        30112   其他社會保障繳費 0.00 30211   差旅費 2.03 31006   大型修繕 0.00
        30113   住房公積金 53.13 30212   因公出國(境)費用 0.00 31007   信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 0.00
        30114   醫(yī)療費 42.00 30213   維修(護)費 241.14 31008   物資儲備 0.00
        30199   其他工資福利支出 16.10 30214   租賃費 0.00 31009   土地補償 0.00
        303 對個人和家庭的補助 109.11 30215   會議費 0.00 31010   安置補助 0.00
        30301   離休費 0.00 30216   培訓費 1.01 31011   地上附著物和青苗補償 0.00
        30302   退休費 0.00 30217   公務接待費 15.99 31012   拆遷補償 0.00
        30303   退職(役)費 0.00 30218   專用材料費 0.00 31013   公務用車購置 0.00
        30304   撫恤金 0.00 30224   被裝購置費 0.00 31019   其他交通工具購置 0.00
        30305   生活補助 85.21 30225   專用燃料費 0.00 31021   文物和陳列品購置 0.00
        30306   救濟費 0.00 30226   勞務費 28.16 31022   無形資產(chǎn)購置 0.00
        30307   醫(yī)療費補助 7.00 30227   委托業(yè)務費 0.00 31099   其他資本性支出 0.00
        30308   助學金 0.00 30228   工會經(jīng)費 8.31 312 對企業(yè)補助 0.00
        30309   獎勵金 0.00 30229   福利費 0.00 31201   資本金注入 0.00
        30310   個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 0.00 30231   公務用車運行維護費 5.92 31203   政府投資基金股權投資 0.00
        30399   其他對個人和家庭的補助支出 16.90 30239   其他交通費用 4.24 31204   費用補貼 0.00
        30240   稅金及附加費用 0.00 31205   利息補貼 0.00
        30299   其他商品和服務支出 3.12 31299    其他對企業(yè)補助 0.00
        399 其他支出 0.00
        39906   贈與 0.00
        39907   國家賠償費用支出 0.00
        39908    對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 0.00
        39999   其他支出 0.00
        人員經(jīng)費合計 594.99 公用經(jīng)費合計 452.81
        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。                                 
        政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
        公開07表
        部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處 單位:萬元
        科目編碼 科目名稱 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
        合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余
        項目支出結轉 項目支出結余
        欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        合計
        注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
        注:雙橋辦事處沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故此表無數(shù)據(jù)。


        第三部分 宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2018年度收入總計1047.8萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余)、支出總計1047.8萬元(含結余分配、年末結轉和結余)。與2017年相比,收、支總計各減少44.2萬元,下降4%,主要原因:厲行節(jié)約,壓縮一般性公用支出。

        二、收入決算情況說明

        2018年度收入合計1047.8萬元,其中:財政撥款收入1047.8萬元,占100%。

        三、支出決算情況說明

        2018年度支出合計1047.8萬元,其中:基本支出1047.8萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2018年度財政撥款收入總計1047.8萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計1047.8萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少44.2萬元,下降4%,主要原因:厲行節(jié)約,壓縮一般性公用支出。

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

        (一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

        2018年度一般公共預算財政撥款收入1047.8萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入減少44.2萬元,下降4%。主要原因是預算執(zhí)行中加強管理,厲行節(jié)約。

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

        2018年度一般公共預算財政撥款支出1047.8萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少44.2萬元,下降4%。主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性公用支出。

        (三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

        2018年一般公共預算財政撥款支出1047.8萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出471.17萬元,占45%;文化體育與傳媒(類)支出4.65萬元,占0.4%;社會保障和就業(yè)(類)支出141.08萬元,占13.5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出49.48萬元,占4.7%;農(nóng)林水(類)支出10.86萬元,占1%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出305.43萬元,占29.2%;住房保障(類)支出65.13萬元,占6.2%。

        (四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

        2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1192.67萬元,支出決算為1047.8萬元,完成年初預算的87.9%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性公用支出。其中:基本支出1047.8萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。具體情況如下:

        1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)。年初預算為7.82萬元,支出決算為6.81萬元,完成年初預算的87.1%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性公用支出。

        2.一般公共服務(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為517.37萬元,支出決算為344.18萬元,完成年初預算的66.5%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性公用支出。

        3. 一般公共服務(類)黨委辦公廳及相關機構事務(款)行政運行(項),年初預算為82.87萬元,支出決算為113.44萬元,完成年初預算的136.8%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員和科目調整。

        4.文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項),年初預算為15.41萬元,支出決算為4.65萬元,完成年初預算的30.1%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員調整。

        5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項),年初預算為50.18萬元,支出決算為102.34萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險險費增加。

        6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)職業(yè)年金繳費支出(項),年初預算為0萬元,支出決算為6.4萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是繳納職業(yè)年金。

        7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項),年初預算為56.22萬元,支出決算為49.48萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性公用支出。

        8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他社區(qū)城鄉(xiāng)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項),年初預算為114.68萬元,支出決算為305.43萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出增加。

        9. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項),年初預算為43.32萬元,支出決算為10.86萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性公用支出。

        10. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),年初預算為32.39萬元,支出決算為53.13萬元,完成年初預算的164%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是公積金繳費增加。

        11. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項),年初預算為10.95萬元,支出決算為12萬元,完成年初預算的109.5%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是提租補貼增加。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2018年度財政撥款基本支出1047.8萬元,其中人員經(jīng)費594.99萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、對其他個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費452.81萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、 國內(nèi)債務付息、辦公設備購置、其他對企業(yè)補助、其他支出等。

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

        宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

        八、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經(jīng)費支出情況。

        2018年度,宣州區(qū)雙橋街道辦事處機關運行經(jīng)費支出452.81萬元,比2017年減少155.9萬元,下降25.6%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性公用支出。

        (二)政府采購支出情況。

        2018年度,宣州區(qū)雙橋街道辦事處政府采購支出總額6.84萬元,其中:政府采購貨物支出6.84萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.84萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額6.84萬元,占政府采購支出總額的100%。

        (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

        截至2018年12月31日,宣州區(qū)雙橋街道辦事處共有車輛2輛,其中:一般公務用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。
           (四)關于2018年度預算績效情況說明。

        宣州區(qū)雙橋街道辦事處暫未進行預算績效評價。

        第四部分 名詞解釋

        一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

        二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

        三、上級補助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

        四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

        五、經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

        六、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

        七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        九、結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

        十、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

        十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
            十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

        十四、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待支出。

        十五、機關運行經(jīng)費指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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