索引號: | 11341703MB84765W/202008-00025 | 組配分類: | 各部門決算 |
發(fā)布機構: | 宣州區(qū)醫(yī)保局 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 安徽省宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度部門決算 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2020-08-28 | 發(fā)布日期: | 2020-08-28 |
索引號: | 11341703MB84765W/202008-00025 |
組配分類: | 各部門決算 |
發(fā)布機構: | 宣州區(qū)醫(yī)保局 |
主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 安徽省宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度部門決算 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2020-08-28 |
發(fā)布日期: | 2020-08-28 |
安徽省宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局
2019年度部門決算
2020年8月
目 錄
第一部分 宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度部門決算情況
第一部分 宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局概況
一、部門職責
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市關于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障法律法規(guī)規(guī)章和政策規(guī)劃標準。研究制定全區(qū)醫(yī)療保障相關實施辦法并組織實施。
(二)貫徹執(zhí)行國家、省、市關于醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理的辦法和規(guī)定,健全落實醫(yī)療保障基金安全防控機制,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。負責監(jiān)督管理全區(qū)醫(yī)療保障基金,承擔區(qū)級醫(yī)療保障基金管理工作。
(三)貫徹執(zhí)行國家、省、市關于醫(yī)療保障的籌資和待遇政策,完善動態(tài)調整和區(qū)域調劑平衡機制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。
(四)組織制定全區(qū)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準,建立動態(tài)調整機制,制定醫(yī)保目錄準入談判規(guī)則并組織實施。
(五)組織制定全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制,推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
(六)制定全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策并監(jiān)督實施,指導藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設。
(七)制定全區(qū)定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實施,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
(八)負責全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結算政策。建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。
(九)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
(十)職能轉變。區(qū)醫(yī)療保障局應完善全區(qū)統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。
(十一)與區(qū)衛(wèi)生健康委員會的有關職責分工。區(qū)衛(wèi)生健康委員會、區(qū)醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機制,協(xié)同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機構設置
從決算單位構成看,宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度部門決算包括:區(qū)醫(yī)保局本級決算和局屬事業(yè)單位決算,因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年2月份掛牌成立,當年無預算,故無法作出比較。
宣州區(qū)醫(yī)療保障局局機關為行政單位,納入宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度部門決算編制范圍的二級單位共2個,詳細情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
1 |
宣州區(qū)醫(yī)療保障局本級 |
行政單位 |
2 |
宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險服務中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
3 |
宣州區(qū)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險服務中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
區(qū)醫(yī)療保障局本級內(nèi)設三個業(yè)務科室
(一)醫(yī)藥管理和待遇保障科
1.擬訂醫(yī)療保障籌資和待遇政策,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準。
2.組織擬訂醫(yī)療保障工作規(guī)劃,編制醫(yī)療保障基金預決算草案,統(tǒng)籌推進多層次醫(yī)療保障體系建設。
3.承辦醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)工作。
4.組織擬訂長期護理保險制度改革方案并組織實施,組織開展醫(yī)療救助工作。
5.擬訂醫(yī)保目錄和支付標準,建立動態(tài)調整機制,制定醫(yī)保目錄準入談判規(guī)則并組織實施。
6.擬訂定點醫(yī)藥機構醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理辦法和結算政策。
7.組織推進醫(yī)保支付方式改革。組織開展藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術的經(jīng)濟性評價。
8.組織編制醫(yī)療保障基金預決算草案,推進醫(yī)療保障信息化建設。
(二)醫(yī)藥價格和招標采購科
1.擬訂藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策并組織實施,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
2.擬訂藥品、醫(yī)用耗材的招標采購、配送及結算管理政策并監(jiān)督實施。
3. 指導全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構藥品、醫(yī)用設備、醫(yī)用耗材集中采購的監(jiān)督管理工作,推進招標采購平臺建設。
(三)基金監(jiān)管科
1.擬訂醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法并組織實施。
2.建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度。
3.監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務。受理醫(yī)療保障領域的投訴舉報,依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
4.承擔規(guī)范性文件的合法性審查工作,承擔行政復議、行政應訴等工作。
第二部分宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
公開01表 |
|
部門:宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局 |
|
|
金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項 目 |
金額 |
項目 |
金額 |
|
欄 次 |
|
|
|
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
6138.07 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、上級補助收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、事業(yè)收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、經(jīng)營收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、附屬單位上繳收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
|
七、其他收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
48.5 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
466.99 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
32.58 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、債務還本支出 |
|
|
|
|
二十四、債務付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
6138.07 |
本年支出合計 |
548.07 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結余分配 |
|
|
年初結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
5590 |
|
|
|
|
|
|
總計 |
6138.07 |
總計 |
6138.07 |
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||||||
部門:宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|
||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
||||||||||
小計 |
其中:教育 收費 |
|
||||||||||
欄次 |
合計 |
6138.07 |
6138.07 |
|
|
|
|
|
|
|
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
48.5 |
48.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
48.5 |
48.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
48.5 |
48.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6056.99 |
6056.99 |
|
|
|
|
|
|
|
||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
103.83 |
103.83 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2100407 |
其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構 |
103.83 |
103.83 |
|
|
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.51 |
16.51 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
12.51 |
12.51 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
||
21012 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
5590 |
5590 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2101202 |
財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助 |
5590 |
5590 |
|
|
|
|
|
|
|
||
21013 |
醫(yī)療救助 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
21015 |
醫(yī)療保障管理事務 |
341.65 |
341.65 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2101501 |
行政運行 |
233.24 |
233.24 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2101502 |
一般行政管理事務 |
94.17 |
94.17 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2101550 |
事業(yè)運行 |
14.24 |
14.24 |
|
|
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
32.58 |
32.58 |
|
|
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
32.58 |
32.58 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
24.97 |
24.97 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2210202 |
提租補貼 |
7.61 |
7.61 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
支出決算表
|
|
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公開03表 |
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部門:宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局 |
|
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|
金額單位:萬元 |
|||||||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||||||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
548.07 |
548.07 |
|
|
|
|
|||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
48.5 |
48.5 |
|
|
|
|
|||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
48.5 |
48.5 |
|
|
|
|
|||||||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
48.5 |
48.5 |
|
|
|
|
|||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
466.99 |
466.99 |
|
|
|
|
|||||||||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
103.83 |
103.83 |
|
|
|
|
|||||||||
2100407 |
其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構 |
103.83 |
103.83 |
|
|
|
|
|||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.51 |
16.51 |
|
|
|
|
|||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
12.51 |
12.51 |
|
|
|
|
|||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|||||||||
21013 |
醫(yī)療救助 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|||||||||
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|||||||||
21015 |
醫(yī)療保障管理事務 |
341.65 |
341.65 |
|
|
|
|
|||||||||
2101501 |
行政運行 |
233.24 |
233.24 |
|
|
|
|
|||||||||
2101502 |
一般行政管理事務 |
94.17 |
94.17 |
|
|
|
|
|||||||||
2101550 |
事業(yè)運行 |
14.24 |
14.24 |
|
|
|
|
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
32.58 |
32.58 |
|
|
|
|
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
32.58 |
32.58 |
|
|
|
|
|||||||||
2210201 |
住房公積金 |
24.97 |
24.97 |
|
|
|
|
|||||||||
2210202 |
提租補貼 |
7.61 |
7.61 |
|
|
|
|
|||||||||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
|||
部門:宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局 |
|
|
金額單位:萬元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||
項 目 |
金額 |
項目 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
||
一、一般公共預算財政撥款 |
6138.07 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
||
二、政府性基金預算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
||
|
|
三、國防支出 |
|
|
||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
||
|
|
五、教育支出 |
|
|
||
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
||
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
||
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
48.5 |
48.5 |
||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
466.99 |
466.99 |
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
||
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
32.58 |
32.58 |
||
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
||
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
|
|
||
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
||
|
|
二十三、債務還本支出 |
|
|
||
|
|
二十四、債務付息支出 |
|
|
||
本年收入合計 |
6138.07 |
本年支出合計 |
548.07 |
548.07 |
||
年初財政撥款結轉和結余 |
|
年末財政撥款結轉和結余 |
5590 |
5590 |
||
一般公共預算財政撥款 |
|
|
|
|
||
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
|
|
||
總計 |
6138.07 |
總計 |
6138.07 |
6138.07 |
||
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
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|||||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局 |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|
||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|
||||||||||||||||||||||
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|||||||||||||||||
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
|
|
|
6138.07 |
548.07 |
5590 |
548.07 |
548.07 |
|
5590 |
|
|
5590 |
||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
48.5 |
48.5 |
|
|
48.5 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
48.5 |
48.5 |
|
|
48.5 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
|
|
|
48.5 |
48.5 |
|
|
48.5 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
|
|
|
6056.99 |
466.99 |
5590 |
466.99 |
466.99 |
|
5590 |
|
|
5590 |
||||||||||||||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
|
|
|
103.83 |
103.83 |
|
103.83 |
103.83 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2100407 |
其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構 |
|
|
|
103.83 |
103.83 |
|
103.83 |
103.83 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
16.51 |
16.51 |
|
16.51 |
16.51 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
|
|
|
12.51 |
12.51 |
|
12.51 |
12.51 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
4 |
4 |
|
4 |
4 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
21012 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
|
|
|
5590 |
|
5590 |
|
|
|
5590 |
|
|
5590 |
||||||||||||||
2101202 |
財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助 |
|
|
|
5590 |
|
5590 |
|
|
|
5590 |
|
|
5590 |
||||||||||||||
21013 |
醫(yī)療救助 |
|
|
|
5 |
5 |
|
5 |
5 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
|
|
|
5 |
5 |
|
5 |
5 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
21015 |
醫(yī)療保障管理事務 |
|
|
|
341.65 |
341.65 |
|
341.65 |
341.65 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2101501 |
行政運行 |
|
|
|
233.24 |
233.24 |
|
233.24 |
233.24 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2101502 |
一般行政管理事務 |
|
|
|
94.17 |
94.17 |
|
94.17 |
94.17 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2101550 |
事業(yè)運行 |
|
|
|
14.24 |
14.24 |
|
14.24 |
14.24 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
32.58 |
32.58 |
|
32.58 |
32.58 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
32.58 |
32.58 |
|
32.58 |
32.58 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
24.97 |
24.97 |
|
24.97 |
24.97 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2210202 |
提租補貼 |
|
|
|
7.61 |
7.61 |
|
7.61 |
7.61 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|
部門:宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|
||
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
463.22 |
302 |
商品和服務支出 |
79.13 |
307 |
債務利息及費用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
133.84 |
30201 |
辦公費 |
11.93 |
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
63.77 |
30202 |
印刷費 |
3 |
30702 |
國外債務付息 |
|
|
30103 |
獎金 |
124.82 |
30203 |
咨詢費 |
|
30703 |
國內(nèi)債務發(fā)行費用 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
12.68 |
30204 |
手續(xù)費 |
|
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
|
|
30107 |
績效工資 |
28.1 |
30205 |
水費 |
|
310 |
資本性支出 |
5.61 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
48.5 |
30206 |
電費 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
8.79 |
30207 |
郵電費 |
7.24 |
31002 |
辦公設備購置 |
5.61 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
15.5 |
30208 |
取暖費 |
|
31003 |
專用設備購置 |
|
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
0.16 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
1.96 |
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.85 |
30211 |
差旅費 |
6.07 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
24.97 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
|
30213 |
維修(護)費 |
2.19 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.24 |
30214 |
租賃費 |
2.27 |
31009 |
土地補償 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
0.11 |
30215 |
會議費 |
0.62 |
31010 |
安置補助 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓費 |
0.91 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30302 |
退休費 |
0.11 |
30217 |
公務招待費 |
1.82 |
31012 |
拆遷補償 |
|
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31013 |
公務用車購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30305 |
生活補助 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務費 |
0.9 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30308 |
助學金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
25.56 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
2.41 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
|
|
30399 |
對其他個人和家庭的補助支出 |
|
30239 |
其他交通費用 |
1.56 |
31204 |
費用補貼 |
|
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.3 |
31205 |
利息補貼 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
10.4 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人員經(jīng)費合計 |
463.33 |
公用經(jīng)費合計 |
84.74 |
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
部門:宣州區(qū)醫(yī)療保障局 |
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
||||||||||||
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
||||||
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|||
|
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注:宣州區(qū)醫(yī)療保障局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計6138.07萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計6138.07萬元(含結余分配和年末結轉結余)。因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位,2019年度財政沒有安排預算,故無法與2018年度決算和2019年度預算數(shù)進行比較。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計6138.07萬元,其中:財政撥款收入6138.07萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計6138.07萬元,其中:基本支出548.07萬元,占8.93%;項目支出5590萬元,占91.07%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計6138.07萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計6138.07萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位,故無法與2018年度決算數(shù)進行比較。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款收入6138.07萬元,占本年收入的100%。因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位,故無法與2018年度數(shù)進行比較。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出6138.07萬元,占本年支出的100%。因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位,故無法與2018年度數(shù)進行比較。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出6138.07萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出48.5萬元,占0.79%;衛(wèi)生健康支出466.99萬元,占7.61%;住房保障(類)支出32.58萬元,占0.53%;財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助支出5590萬元,占91.07%。
(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出決算為6138.07萬元,因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位,當年沒有安排預算,故無法與預算數(shù)進行比較。具體情況如下:
1.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。支出決算為48.5萬元,因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位,當年沒有安排預算,故無法與預算數(shù)進行比較。
2.衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(項)。支出決算為103.83萬元,因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位,當年沒有安排預算,故無法與預算數(shù)進行比較。。
3. 衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。支出決算為12.51萬元,因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位,當年沒有安排預算,故無法與預算數(shù)進行比較。
4. 衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。支出決算為4萬元,因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位,當年沒有安排預算,故無法與預算數(shù)進行比較。
5.衛(wèi)生健康(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(款)財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助(項)。支出決算為5590萬元,因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位,當年沒有安排預算,故無法與預算數(shù)進行比較。
6. 衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療救助(款)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助(項)。支出決算為5萬元,因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位,當年沒有安排預算,故無法與預算數(shù)進行比較。
7. 衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療保障管理事務(款)行政運行(項)。支出決算為233.24萬元,因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位,當年沒有安排預算,故無法與預算數(shù)進行比較。
8.衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療保障管理事務(款)一般行政管理事務(項)。支出決算為94.17萬元,因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位,當年沒有安排預算,故無法與預算數(shù)進行比較。
9.衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療保障管理事務(款)事業(yè)運行(項)。支出決算為14.24萬元,因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位,當年沒有安排預算,故無法與預算數(shù)進行比較。
10.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金。支出決算為24.97萬元,因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位,當年沒有安排預算,故無法與預算數(shù)進行比較。
11.住房保障(類)住房改革(款)提租補貼(項)。支出決算為7.61萬元,因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位,當年沒有安排預算,故無法與預算數(shù)進行比較。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出548.07萬元,其中:人員經(jīng)費463.33萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費;公用經(jīng)費84.74萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2019年度宣州區(qū)醫(yī)療保障局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況。
2019年度,區(qū)醫(yī)保局機關運行經(jīng)費支出84.74萬元。因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位,故無法與2018年度數(shù)進行比較。
(二)政府采購支出情況。
2019年度,區(qū)醫(yī)保局政府采購支出總額5.61萬元,其中:政府采購貨物支出5.61萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日,區(qū)醫(yī)保局共有車輛2輛,其中:其他用車2輛(主要用于醫(yī)?;鸨O(jiān)管和核查);單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)關于2019年度預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,本部門組織對2019年度納入部門預算的項目支出開展了績效自評,項目名稱為宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助資金項目,涉及資金4230萬元,占項目預算總額的100%。項目圓滿完成了全年績效目標,群眾滿意度較高,取得了良好的社會效益。
本部門組織對“城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險”開展了部門績效評價,涉及資金4230萬元。該項目開展績效評價的組織方式為部門自主實施為主。從評價情況看,群眾滿意度較高,取得了良好的社會效益。組織開展2019年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示,圓滿完成了全年績效目標。
2.部門決算中項目績效自評結果(指區(qū)財政批復績效目標的項目)
區(qū)醫(yī)療保障局在2019年度部門決算中公開“城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險”項目績效自評結果。
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為4230萬元,執(zhí)行數(shù)為4230萬元,完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果:通過項目實施,全區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基本實現(xiàn)了全覆蓋,群眾參與度高,滿意度高。發(fā)現(xiàn)的主要問題:醫(yī)療費用增長過快,基金監(jiān)管難度加大。下一步改進措施:開展智能審核服務系統(tǒng),實現(xiàn)在線實時核查,加強基金監(jiān)管,實現(xiàn)項目績效目標效益最優(yōu)化。
公開上述項目的績效自評表。
3.部門評價項目績效評價結果。
《2019年區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助資金績效目標自評報告》
一、績效目標分解下達情況
(一)中央下達城鄉(xiāng)居民基金轉移支付預算和績效目標情況。
2019年,中央根據(jù)宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民參保人數(shù),年初下達對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險的補助預算金額是22718萬元,目標完成22718萬元。
(二)省內(nèi)資金安排、分解下達預算和績效目標情況。
省內(nèi)針對宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險年初下達的預算金額是11422萬元,目標完成11422萬元。
(三)市縣資金配套和績效目標情況。
市、區(qū)資金配套分別是240萬元、4230萬元,目標完成240萬元、4230萬元。
(四)其他資金安排情況。
其他資金無。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析
根據(jù)統(tǒng)計,截止到2019年12月末,各級財政對宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險資金補助金額達到100%,年度資金總額是38610萬元。分別是中央財政22718萬元,省級財政11422萬元,市級和區(qū)級財政配套240萬元、4230萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
全年項目資金38610萬元,已全部用于全區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療補償方面,無結余,執(zhí)行情況達到100%。
3.項目資金管理情況分析。
項目資金由區(qū)財政局統(tǒng)一管理,設立財政專戶,資金由區(qū)財政局社??瓢丛聞潛艿叫輩^(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險服務中心支出戶,該資金只能用于全區(qū)參保的城鄉(xiāng)居民醫(yī)療費用補償,沒有用于其他用途。
(二)總體績效目標完成情況分析
1、鞏固參保率;2、穩(wěn)步提高保障水平;3、實現(xiàn)基金收支平衡。
(三)績效指標完成情況分析
1.項目完成情況分析。
(1)數(shù)量指標: 參保人數(shù)711889人,各級財政實際補助標準大于等于520元
(2)質量指標:以戶籍人口為基礎計算的基本醫(yī)保綜合參保率≥90%;以常住人口為基礎計算的基本醫(yī)保綜合參保率≥96%;重復參保人數(shù)和虛報參保人數(shù)都為0;參保人政策范圍內(nèi)住院費用報銷比≥74%;參保人住院費用實際報銷比≥56%;實行按病種(組);按人頭付費等支付方式改革逐步推開;開展門診統(tǒng)籌,實行個人賬戶的,向門診統(tǒng)籌過渡普遍開展;基金累計結余可支配月數(shù)(月)6-9個月;
(3)時效指標:當年各級財政補助到位率100%。
2.滿意度指標完成情況分析
參保對象滿意度≥70%;參保群眾政策知曉度:普遍知曉。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
2019年績效目標已全部完成,績效目標自評100分。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、年初結轉和結余:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結余資金。
十、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十四、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度一般公共預算財政
撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
一、2019年“三公”經(jīng)費支出決算表
單位:萬元
項 目 |
預算數(shù) |
決 算 數(shù) |
合 計 |
0 |
4.23 |
因公出國(境)費 |
0 |
0 |
公務接待費 |
0 |
1.82 |
公務用車購置及運行費 |
0 |
2.41 |
其中:公務用車運行費 |
0 |
2.41 |
公務用車購置費 |
0 |
0 |
二、2019年“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元,支出決算為4.23萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是因為宣州區(qū)醫(yī)療保障局于2019年機構改革新成立單位,當年沒有安排預算,故無法將決算數(shù)與預算數(shù)進行比較。為全面反映“三公”經(jīng)費支出,本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù),包含局本級和局屬單位。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算1.82萬元,占43%%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.41萬元,占57%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,2019年度因公出國(境)費無支出。因為宣州區(qū)醫(yī)療保障局于2019年機構改革新成立單位,當年沒有安排預算,故無法與預算數(shù)進行比較。
2、公務接待費支出1.82萬元,因為宣州區(qū)醫(yī)療保障局于2019年機構改革新成立單位,當年沒有安排預算,故無法與預算數(shù)進行比較。2019年宣州區(qū)醫(yī)療保障局國內(nèi)公務接待共21批次(其中外事接待0批次),256人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上級、區(qū)外單位業(yè)務指導和工作調研、協(xié)調醫(yī)保工作、各類檢查、同行業(yè)務研討和交流、招商引資等公務往來支出。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和安徽省實施細則,嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《宣城市市直單位接待經(jīng)費管理暫行辦法》(財行〔2013〕205號)、《宣城市黨政機關國內(nèi)公務接待管理辦法》(宣辦發(fā)〔2014〕23號)等相關規(guī)定。
3、公務用車購置及運行費支出2.41萬元,因為宣州區(qū)醫(yī)療保障局于2019年機構改革新成立單位,當年沒有安排預算,故無法與預算數(shù)進行比較。2019年沒有安排公務用車購置費,全部為公務用車運行維護費。
(1)公務用車購置費0元,本年沒有公務用車購置支出。截至2019年12月31日,區(qū)醫(yī)保局機關及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
(2)公務用車運行費2.41萬元。2019年區(qū)醫(yī)保局下屬的城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險服務中心和城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險服務中心各有公務用車一輛,該項經(jīng)費主要用于單位在公務用車平臺上調車費用、宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險服務中心和宣州區(qū)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險服務中心參加各類會議、參加省、市、區(qū)、鄉(xiāng)村各級定點醫(yī)療機構督查檢查產(chǎn)生的燃油、過橋過路、保險、保養(yǎng)、維修。
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室
傳真:(0563)3023029
網(wǎng)站運維電話:(0563)3027267
郵編:242000