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        宣州區(qū)醫(yī)保局
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        索引號: 11341703MB84765W/202008-00025 組配分類: 各部門決算
        發(fā)布機構: 宣州區(qū)醫(yī)保局 主題分類: 綜合政務
        名稱: 安徽省宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度部門決算 文號:
        生成日期: 2020-08-28 發(fā)布日期: 2020-08-28
        索引號: 11341703MB84765W/202008-00025
        組配分類: 各部門決算
        發(fā)布機構: 宣州區(qū)醫(yī)保局
        主題分類: 綜合政務
        名稱: 安徽省宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度部門決算
        文號:
        生成日期: 2020-08-28
        發(fā)布日期: 2020-08-28
        安徽省宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度部門決算
        發(fā)布時間:2020-08-28 11:28 來源:宣州區(qū)醫(yī)保局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

         

        安徽省宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局

        2019年度部門決算

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        20208

         

          

        第一部分 宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局概況

        一、部門職責

        二、機構設置

        第二部分宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        第三部分 宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

        八、其他重要事項情況說明

        第四部分  名詞解釋

        宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度部門決算情況

         

        第一部分 宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局概況

         

        一、部門職責

        (一)貫徹執(zhí)行國家、省、市關于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障法律法規(guī)規(guī)章和政策規(guī)劃標準。研究制定全區(qū)醫(yī)療保障相關實施辦法并組織實施。

        (二)貫徹執(zhí)行國家、省、市關于醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理的辦法和規(guī)定,健全落實醫(yī)療保障基金安全防控機制,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。負責監(jiān)督管理全區(qū)醫(yī)療保障基金,承擔區(qū)級醫(yī)療保障基金管理工作。

        (三)貫徹執(zhí)行國家、省、市關于醫(yī)療保障的籌資和待遇政策,完善動態(tài)調整和區(qū)域調劑平衡機制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。

        (四)組織制定全區(qū)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準,建立動態(tài)調整機制,制定醫(yī)保目錄準入談判規(guī)則并組織實施。

        (五)組織制定全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制,推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

        (六)制定全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策并監(jiān)督實施,指導藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設。

        (七)制定全區(qū)定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實施,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

        (八)負責全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結算政策。建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。

        (九)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

        (十)職能轉變。區(qū)醫(yī)療保障局應完善全區(qū)統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。

        (十一)與區(qū)衛(wèi)生健康委員會的有關職責分工。區(qū)衛(wèi)生健康委員會、區(qū)醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機制,協(xié)同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

        二、機構設置

        從決算單位構成看,宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度部門決算包括:區(qū)醫(yī)保局本級決算和局屬事業(yè)單位決算,因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為20192月份掛牌成立,當年無預算,故無法作出比較。

        宣州區(qū)醫(yī)療保障局局機關為行政單位,納入宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度部門決算編制范圍的二級單位共2個,詳細情況見下表:

        序號

        單位名稱

        單位性質

             1
        宣州區(qū)醫(yī)療保障局本級 行政單位
         

        2

        宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險服務中心

        公益一類事業(yè)單位

        3

        宣州區(qū)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險服務中心

        公益一類事業(yè)單位

         

        區(qū)醫(yī)療保障局本級內(nèi)設三個業(yè)務科室

        (一)醫(yī)藥管理和待遇保障科

        1.擬訂醫(yī)療保障籌資和待遇政策,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準。

        2.組織擬訂醫(yī)療保障工作規(guī)劃,編制醫(yī)療保障基金預決算草案,統(tǒng)籌推進多層次醫(yī)療保障體系建設。

        3.承辦醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)工作。

        4.組織擬訂長期護理保險制度改革方案并組織實施,組織開展醫(yī)療救助工作。

        5.擬訂醫(yī)保目錄和支付標準,建立動態(tài)調整機制,制定醫(yī)保目錄準入談判規(guī)則并組織實施。

        6.擬訂定點醫(yī)藥機構醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理辦法和結算政策。

        7.組織推進醫(yī)保支付方式改革。組織開展藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術的經(jīng)濟性評價。

        8.組織編制醫(yī)療保障基金預決算草案,推進醫(yī)療保障信息化建設。

        (二)醫(yī)藥價格和招標采購科

        1.擬訂藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策并組織實施,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

        2.擬訂藥品、醫(yī)用耗材的招標采購、配送及結算管理政策并監(jiān)督實施。

        3. 指導全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構藥品、醫(yī)用設備、醫(yī)用耗材集中采購的監(jiān)督管理工作,推進招標采購平臺建設。

        (三)基金監(jiān)管科

        1.擬訂醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法并組織實施。

        2.建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度。

        3.監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務。受理醫(yī)療保障領域的投訴舉報,依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

        4.承擔規(guī)范性文件的合法性審查工作,承擔行政復議、行政應訴等工作。

        第二部分宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度部門決算表

        收入支出決算總表

         

         

         

        公開01

        部門:宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局

         

         

        金額單位:萬元

        收入

        支出

        項 目

        金額

        項目

        金額

        欄 次

         

         

         

        一、一般公共預算財政撥款收入

        6138.07

        一、一般公共服務支出

         

        二、政府性基金預算財政撥款收入

         

        二、外交支出

         

        三、上級補助收入

         

        三、國防支出

         

        四、事業(yè)收入

         

        四、公共安全支出

         

        五、經(jīng)營收入

         

        五、教育支出

         

        六、附屬單位上繳收入

         

        六、科學技術支出

         

        七、其他收入

         

        七、文化旅游體育與傳媒支出

         

         

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

        48.5

         

         

        九、衛(wèi)生健康支出

        466.99

         

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

         

         

         

        十二、農(nóng)林水支出

         

         

         

        十三、交通運輸支出

         

         

         

        十四、資源勘探信息等支出

         

         

         

        十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

         

         

         

        十六、金融支出

         

         

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

         

         

         

        十八、自然資源海洋氣象等支出

         

         

         

        十九、住房保障支出

        32.58

         

         

        二十、糧油物資儲備支出

         

         

         

        二十一、災害防治及應急管理支出

         

         

         

        二十二、其他支出

         

         

         

        二十三、債務還本支出

         

         

         

        二十四、債務付息支出

         

        本年收入合計

        6138.07

        本年支出合計

        548.07

         用事業(yè)基金彌補收支差額

         

        結余分配

         

         年初結轉和結余

         

        年末結轉和結余

        5590

         

         

         

         

        總計

        6138.07

        總計

        6138.07

        收入決算表

                                                  

         

         

         

         

         

        公開02

        部門:宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局

         

         

         

         

         

        金額單位:萬元

        項目

        本年收入合計

        財政撥款收入

        上級補助收入

        事業(yè)收入

         

        經(jīng)營

        收入

        附屬單位上繳收入

        其他

        收入

         

        支出功能分類科目編碼

        科目名稱

         

        小計

        其中:教育

        收費

         

        欄次

        合計

        6138.07

        6138.07

         

         

         

         

         

         

         

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        48.5

        48.5

         

         

         

         

         

         

         

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

         

        48.5

        48.5

         

         

         

         

         

         

         

        2080505

          機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        48.5

        48.5

         

         

         

         

         

         

         

        210

        衛(wèi)生健康支出

        6056.99

        6056.99

         

         

         

         

         

         

         

        21004

        公共衛(wèi)生

        103.83

        103.83

         

         

         

         

         

         

         

        2100407

          其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構

        103.83

        103.83

         

         

         

         

         

         

         

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        16.51

        16.51

         

         

         

         

         

         

         

        2101101

          行政單位醫(yī)療

        12.51

        12.51

         

         

         

         

         

         

         

        2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

        4

        4

         

         

         

         

         

         

         

        21012

        財政對基本醫(yī)療保險基金的補助

        5590

        5590

         

         

         

         

         

         

         

        2101202

          財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助

        5590

        5590

         

         

         

         

         

         

         

        21013

        醫(yī)療救助

        5

        5

         

         

         

         

         

         

         

        2101301

          城鄉(xiāng)醫(yī)療救助

        5

        5

         

         

         

         

         

         

         

        21015

        醫(yī)療保障管理事務

        341.65

        341.65

         

         

         

         

         

         

         

        2101501

          行政運行

        233.24

        233.24

         

         

         

         

         

         

         

        2101502

          一般行政管理事務

        94.17

        94.17

         

         

         

         

         

         

         

        2101550

          事業(yè)運行

        14.24

        14.24

         

         

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        32.58

        32.58

         

         

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        32.58

        32.58

         

         

         

         

         

         

         

        2210201

          住房公積金

        24.97

        24.97

         

         

         

         

         

         

         

        2210202

          提租補貼

        7.61

        7.61

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開03

        部門:宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局

         

         

         

         

         

         

        金額單位:萬元

        項目

        本年支出合計

        基本支出

        項目支出

        上繳上級支出

        經(jīng)營支出

        對附屬單位補助支出

        支出功能分類科目編碼

        科目名稱

        合計

        548.07

        548.07

         

         

         

         

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        48.5

        48.5

         

         

         

         

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        48.5

        48.5

         

         

         

         

        2080505

          機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        48.5

        48.5

         

         

         

         

        210

        衛(wèi)生健康支出

        466.99

        466.99

         

         

         

         

        21004

        公共衛(wèi)生

        103.83

        103.83

         

         

         

         

        2100407

          其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構

        103.83

        103.83

         

         

         

         

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        16.51

        16.51

         

         

         

         

        2101101

          行政單位醫(yī)療

        12.51

        12.51

         

         

         

         

        2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

        4

        4

         

         

         

         

        21013

        醫(yī)療救助

        5

        5

         

         

         

         

        2101301

          城鄉(xiāng)醫(yī)療救助

        5

        5

         

         

         

         

        21015

        醫(yī)療保障管理事務

        341.65

        341.65

         

         

         

         

        2101501

          行政運行

        233.24

        233.24

         

         

         

         

        2101502

          一般行政管理事務

        94.17

        94.17

         

         

         

         

        2101550

          事業(yè)運行

        14.24

        14.24

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        32.58

        32.58

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        32.58

        32.58

         

         

         

         

        2210201

          住房公積金

        24.97

        24.97

         

         

         

         

        2210202

          提租補貼

        7.61

        7.61

         

         

         

         

         

        財政撥款收入支出決算總表

         

         

         

        公開04

        部門:宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局

         

         

        金額單位:萬元

                 收入

               支出

           

        金額

        項目

        一般公共預算財政撥款

        政府性基金預算財政撥款

        一、一般公共預算財政撥款

        6138.07

        一、一般公共服務支出

         

         

        二、政府性基金預算財政撥款

         

        二、外交支出

         

         

         

         

        三、國防支出

         

         

         

         

        四、公共安全支出

         

         

         

         

        五、教育支出

         

         

         

         

        六、科學技術支出

         

         

         

         

        七、文化旅游體育與傳媒支出

         

         

         

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

        48.5

        48.5

         

         

        九、衛(wèi)生健康支出

        466.99

        466.99

         

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

         

         

         

         

        十二、農(nóng)林水支出

         

         

         

         

        十三、交通運輸支出

         

         

         

         

        十四、資源勘探信息等支出

         

         

         

         

        十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

         

         

         

         

        十六、金融支出

         

         

         

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

         

         

         

         

        十八、自然資源海洋氣象等支出

         

         

         

         

        十九、住房保障支出

        32.58

        32.58

         

         

        二十、糧油物資儲備支出

         

         

         

         

        二十一、災害防治及應急管理支出

         

         

         

         

        二十二、其他支出

         

         

         

         

        二十三、債務還本支出

         

         

         

         

        二十四、債務付息支出

         

         

        本年收入合計

        6138.07

        本年支出合計

        548.07

        548.07

        年初財政撥款結轉和結余

         

        年末財政撥款結轉和結余

        5590

        5590

        一般公共預算財政撥款

         

         

         

         

        政府性基金預算財政撥款

         

         

         

         

        總計

        6138.07

        總計

        6138.07

        6138.07

         

        一般公共預算財政撥款收入支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開05

         

        部門:宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局

         

         

         

         

         

         

        金額單位:萬元

         

        科目編碼

        科目名稱

        年初結轉和結余

        本年收入

        本年支出

        年末結轉和結余

         

        合計

        基本支出結轉

        項目支出結轉和結余

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出結轉

        項目支出結轉和結余

        項目支出結轉

        項目支出結余

         

        合計

         

         

         

        6138.07

        548.07

        5590

        548.07

        548.07

         

        5590

         

         

        5590

        208

        社會保障和就業(yè)支出

         

         

         

        48.5

        48.5

         

         

        48.5

         

         

         

         

         

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

         

         

         

        48.5

        48.5

         

         

        48.5

         

         

         

         

         

        2080505

          機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

         

         

         

        48.5

        48.5

         

         

        48.5

         

         

         

         

         

        210

        衛(wèi)生健康支出

         

         

         

        6056.99

        466.99

        5590

        466.99

        466.99

         

        5590

         

         

        5590

        21004

        公共衛(wèi)生

         

         

         

        103.83

        103.83

         

        103.83

        103.83

         

         

         

         

         

        2100407

          其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構

         

         

         

        103.83

        103.83

         

        103.83

        103.83

         

         

         

         

         

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

         

         

         

        16.51

        16.51

         

        16.51

        16.51

         

         

         

         

         

        2101101

          行政單位醫(yī)療

         

         

         

        12.51

        12.51

         

        12.51

        12.51

         

         

         

         

         

        2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

         

         

         

        4

        4

         

        4

        4

         

         

         

         

         

        21012

        財政對基本醫(yī)療保險基金的補助

         

         

         

        5590

         

        5590

         

         

         

        5590

         

         

        5590

        2101202

          財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助

         

         

         

        5590

         

        5590

         

         

         

        5590

         

         

        5590

        21013

        醫(yī)療救助

         

         

         

        5

        5

         

        5

        5

         

         

         

         

         

        2101301

          城鄉(xiāng)醫(yī)療救助

         

         

         

        5

        5

         

        5

        5

         

         

         

         

         

        21015

        醫(yī)療保障管理事務

         

         

         

        341.65

        341.65

         

        341.65

        341.65

         

         

         

         

         

        2101501

          行政運行

         

         

         

        233.24

        233.24

         

        233.24

        233.24

         

         

         

         

         

        2101502

          一般行政管理事務

         

         

         

        94.17

        94.17

         

        94.17

        94.17

         

         

         

         

         

        2101550

          事業(yè)運行

         

         

         

        14.24

        14.24

         

        14.24

        14.24

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

         

         

         

        32.58

        32.58

         

        32.58

        32.58

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

         

         

         

        32.58

        32.58

         

        32.58

        32.58

         

         

         

         

         

        2210201

          住房公積金

         

         

         

        24.97

        24.97

         

        24.97

        24.97

         

         

         

         

         

        2210202

          提租補貼

         

         

         

        7.61

        7.61

         

        7.61

        7.61

         

         

         

         

         

         

         

        一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        公開06

         

        部門:宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局

         

         

         

         

         

        金額單位:萬元

         

        科目編碼

        科目名稱

        決算數(shù)

        科目編碼

        科目名稱

        決算數(shù)

        科目編碼

        科目名稱

        決算數(shù)

         

        301

        工資福利支出

        463.22

        302

        商品和服務支出

        79.13

        307

        債務利息及費用支出

         

         

        30101

          基本工資

        133.84

        30201

          辦公費

        11.93

        30701

          國內(nèi)債務付息

         

         

        30102

          津貼補貼

        63.77

        30202

          印刷費

        3

        30702

          國外債務付息

         

         

        30103

          獎金

        124.82

        30203

          咨詢費

        30703

          國內(nèi)債務發(fā)行費用

         

         

        30106

          伙食補助費

        12.68

        30204

          手續(xù)費

        30704

          國外債務發(fā)行費用

         

         

        30107

          績效工資

        28.1

        30205

          水費

        310

        資本性支出

        5.61

         

        30108

        機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

        48.5

        30206

          電費

        31001

          房屋建筑物購建

         

        30109

          職業(yè)年金繳費

        8.79

        30207

          郵電費

        7.24

        31002

          辦公設備購置

        5.61

         

        30110

          職工基本醫(yī)療保險繳費

        15.5

        30208

          取暖費

        31003

          專用設備購置

         

        30111

          公務員醫(yī)療補助繳費

        0.16

        30209

          物業(yè)管理費

        1.96

        31005

          基礎設施建設

         

        30112

          其他社會保障繳費

        0.85

        30211

          差旅費

        6.07

        31006

          大型修繕

         

        30113

          住房公積金

        24.97

        30212

        因公出國(境)費用

        31007

          信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

         

        30114

          醫(yī)療費

        30213

          維修(護)費

        2.19

        31008

          物資儲備

         

        30199

          其他工資福利支出

        1.24

        30214

          租賃費

        2.27

        31009

          土地補償

         

        303

        對個人和家庭的補助

        0.11

        30215

          會議費

        0.62

        31010

          安置補助

         

        30301

          離休費

        30216

          培訓費

        0.91

        31011

          地上附著物和青苗補償

         

        30302

          退休費

        0.11

        30217

          公務招待費

        1.82

        31012

          拆遷補償

         

        30303

          退職(役)費

        30218

          專用材料費

        31013

          公務用車購置

         

        30304

          撫恤金

        30224

          被裝購置費

        31019

          其他交通工具購置

         

        30305

          生活補助

        30225

          專用燃料費

        31021

          文物和陳列品購置

         

        30306

          救濟費

        30226

          勞務費

        0.9

        31022

          無形資產(chǎn)購置

         

        30307

          醫(yī)療費補助

        30227

          委托業(yè)務費

        31099

          其他資本性支出

         

        30308

          助學金

        30228

          工會經(jīng)費

        25.56

        312

        對企業(yè)補助

         

        30309

          獎勵金

        30229

          福利費

        31201

          資本金注入

         

        30310

          個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

        30231

        公務用車運行維護費

        2.41

        31203

          政府投資基金股權投資

         

        30399

        對其他個人和家庭的補助支出

        30239

          其他交通費用

        1.56

        31204

          費用補貼

         

        30240

          稅金及附加費用

        0.3

        31205

          利息補貼

         

        30299

        其他商品和服務支出

        10.4

        31299

          其他對企業(yè)補助

         

         

         

        399

        其他支出

         

         

         

        39906

          贈與

         

         

         

        39907

          國家賠償費用支出

         

         

         

        39908

          對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

         

         

         

        39999

          其他支出

         

        人員經(jīng)費合計

        463.33

        公用經(jīng)費合計

        84.74

         

         

        政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                                                                          公開07

        部門:宣州區(qū)醫(yī)療保障局

         

         

         

         

         

         

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        年初結轉和結余

        本年收入

        本年支出

        年末結轉和結余

        合計

        基本支出結轉

        項目支出結轉和結余

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出結轉

        項目支出結轉和結余

        項目支出結轉

        項目支出結余

        合計

         

        注:宣州區(qū)醫(yī)療保障局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

         

        第三部分 宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2019年度收入總計6138.07萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計6138.07萬元(含結余分配和年末結轉結余)。因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位,2019年度財政沒有安排預算,故無法與2018年度決算和2019年度預算數(shù)進行比較。

        二、收入決算情況說明

        2019年度收入合計6138.07萬元,其中:財政撥款收入6138.07萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

        三、支出決算情況說明

        2019年度支出合計6138.07萬元,其中:基本支出548.07萬元,占8.93%;項目支出5590萬元,占91.07%;經(jīng)營支出0萬元,占0%

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2019年度財政撥款收入總計6138.07萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計6138.07萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位,故無法與2018年度決算數(shù)進行比較。

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

        (一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

        2019年度一般公共預算財政撥款收入6138.07萬元,占本年收入的100%。因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位,故無法與2018年度數(shù)進行比較。

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

        2019年度一般公共預算財政撥款支出6138.07萬元,占本年支出的100%。因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位,故無法與2018年度數(shù)進行比較。

        (三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

        2019年度一般公共預算財政撥款支出6138.07萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出48.5萬元,占0.79%;衛(wèi)生健康支出466.99萬元,占7.61%;住房保障(類)支出32.58萬元,占0.53%;財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助支出5590萬元,占91.07%。

        (四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

        2019年度一般公共預算財政撥款支出決算為6138.07萬元,因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位,當年沒有安排預算,故無法與預算數(shù)進行比較。具體情況如下:

        1.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。支出決算為48.5萬元,因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位,當年沒有安排預算,故無法與預算數(shù)進行比較。

        2.衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(項)。支出決算為103.83萬元,因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位,當年沒有安排預算,故無法與預算數(shù)進行比較。。

        3. 衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。支出決算為12.51萬元,因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位,當年沒有安排預算,故無法與預算數(shù)進行比較。

        4. 衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。支出決算為4萬元,因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位,當年沒有安排預算,故無法與預算數(shù)進行比較。

        5衛(wèi)生健康(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(款)財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助(項)。支出決算為5590萬元,因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位,當年沒有安排預算,故無法與預算數(shù)進行比較。

        6.  衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療救助(款)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助(項)。支出決算為5萬元,因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位,當年沒有安排預算,故無法與預算數(shù)進行比較。

        7. 衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療保障管理事務(款)行政運行(項)。支出決算為233.24萬元,因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位,當年沒有安排預算,故無法與預算數(shù)進行比較。

        8.衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療保障管理事務(款)一般行政管理事務(項)。支出決算為94.17萬元,因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位,當年沒有安排預算,故無法與預算數(shù)進行比較。

        9.衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療保障管理事務(款)事業(yè)運行(項)。支出決算為14.24萬元,因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位,當年沒有安排預算,故無法與預算數(shù)進行比較。

        10.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金。支出決算為24.97萬元,因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位,當年沒有安排預算,故無法與預算數(shù)進行比較。

        11.住房保障(類)住房改革(款)提租補貼(項)。支出決算為7.61萬元,因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位,當年沒有安排預算,故無法與預算數(shù)進行比較。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2019年度財政撥款基本支出548.07萬元,其中:人員經(jīng)費463.33萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費;公用經(jīng)費84.74萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

        2019年度宣州區(qū)醫(yī)療保障局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

        八、其他重要事項情況說明

        (一)機關運行經(jīng)費支出情況。

        2019年度,區(qū)醫(yī)保局機關運行經(jīng)費支出84.74萬元。因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位,故無法與2018年度數(shù)進行比較。

        (二)政府采購支出情況。

        2019年度,區(qū)醫(yī)保局政府采購支出總額5.61萬元,其中:政府采購貨物支出5.61萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

        (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

        截至20191231日,區(qū)醫(yī)保局共有車輛2輛,其中:其他用車2(主要用于醫(yī)?;鸨O(jiān)管和核查);單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
           
        (四)關于2019年度預算績效情況說明

        1.預算績效管理工作開展情況

        根據(jù)預算績效管理要求,本部門組織對2019年度納入部門預算的項目支出開展了績效自評,項目名稱為宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助資金項目,涉及資金4230萬元,占項目預算總額的100%。項目圓滿完成了全年績效目標,群眾滿意度較高,取得了良好的社會效益。

        本部門組織對“城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險”開展了部門績效評價,涉及資金4230萬元。該項目開展績效評價的組織方式為部門自主實施為主。從評價情況看,群眾滿意度較高,取得了良好的社會效益。組織開展2019年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示,圓滿完成了全年績效目標。

        2.部門決算中項目績效自評結果(指區(qū)財政批復績效目標的項目)

        區(qū)醫(yī)療保障局2019年度部門決算中公開“城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險”項目績效自評結果。

        城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為4230萬元,執(zhí)行數(shù)為4230萬元,完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果:通過項目實施,全區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基本實現(xiàn)了全覆蓋,群眾參與度高,滿意度高。發(fā)現(xiàn)的主要問題:醫(yī)療費用增長過快,基金監(jiān)管難度加大。下一步改進措施:開展智能審核服務系統(tǒng),實現(xiàn)在線實時核查,加強基金監(jiān)管,實現(xiàn)項目績效目標效益最優(yōu)化。

        公開上述項目的績效自評表。

        3.部門評價項目績效評價結果。

         

        《2019年區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助資金績效目標自評報告》

         

        一、績效目標分解下達情況

        (一)中央下達城鄉(xiāng)居民基金轉移支付預算和績效目標情況。

        2019年,中央根據(jù)宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民參保人數(shù),年初下達對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險的補助預算金額是22718萬元,目標完成22718萬元。

        (二)省內(nèi)資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

        省內(nèi)針對宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險年初下達的預算金額是11422萬元,目標完成11422萬元。

        (三)市縣資金配套和績效目標情況。

        市、區(qū)資金配套分別是240萬元、4230萬元,目標完成240萬元、4230萬元。

        (四)其他資金安排情況。

        其他資金無。

        二、績效目標完成情況分析

        (一)資金投入情況分析。

        1.項目資金到位情況分析

        根據(jù)統(tǒng)計,截止到201912月末,各級財政對宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險資金補助金額達到100%,年度資金總額是38610萬元。分別是中央財政22718萬元,省級財政11422萬元,市級和區(qū)級財政配套240萬元、4230萬元。

        2項目資金執(zhí)行情況分析。

        全年項目資金38610萬元,已全部用于全區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療補償方面,無結余,執(zhí)行情況達到100%。

        3項目資金管理情況分析。

        項目資金由區(qū)財政局統(tǒng)一管理,設立財政專戶,資金由區(qū)財政局社??瓢丛聞潛艿叫輩^(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險服務中心支出戶,該資金只能用于全區(qū)參保的城鄉(xiāng)居民醫(yī)療費用補償,沒有用于其他用途。

        (二)總體績效目標完成情況分析

        1、鞏固參保率;2、穩(wěn)步提高保障水平;3、實現(xiàn)基金收支平衡。

        (三)績效指標完成情況分析

        1項目完成情況分析。

        1)數(shù)量指標: 參保人數(shù)711889人,各級財政實際補助標準大于等于520

        2)質量指標:以戶籍人口為基礎計算的基本醫(yī)保綜合參保率≥90%;以常住人口為基礎計算的基本醫(yī)保綜合參保率≥96%;重復參保人數(shù)和虛報參保人數(shù)都為0;參保人政策范圍內(nèi)住院費用報銷比≥74%;參保人住院費用實際報銷比≥56%;實行按病種(組);按人頭付費等支付方式改革逐步推開;開展門診統(tǒng)籌,實行個人賬戶的,向門診統(tǒng)籌過渡普遍開展;基金累計結余可支配月數(shù)(月)6-9個月;

        3)時效指標:當年各級財政補助到位率100%。

        2滿意度指標完成情況分析

        參保對象滿意度≥70%;參保群眾政策知曉度:普遍知曉。

        四、績效自評結果擬應用和公開情況

            2019年績效目標已全部完成,績效目標自評100分。

         

         

         

         

        第四部分 名詞解釋

        一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

        二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

        三、上級補助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

        四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

        五、經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

        六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

        七、年初結轉和結余:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

        八、結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

        九、年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結余資金。

        十、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        十一、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
           
        十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

        十三、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        十四、機關運行經(jīng)費指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

         

         

        宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度一般公共預算財政

        撥款三公”經(jīng)費支出決算情況說明

         

         

        一、2019年“三公”經(jīng)費支出決算表

        單位:萬元

         

        預算數(shù)

        數(shù)

         

        0

        4.23

        因公出國(境)費

        0

        0

        公務接待費

        0

        1.82

        公務用車購置及運行費

        0

        2.41

          其中:公務用車運行費

        0

        2.41

                公務用車購置費

        0

        0

         

        二、2019年“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

        (一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

        宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元,支出決算為4.23萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是因為宣州區(qū)醫(yī)療保障局于2019年機構改革新成立單位,當年沒有安排預算,故無法將決算數(shù)與預算數(shù)進行比較。為全面反映“三公”經(jīng)費支出,本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù),包含局本級和局屬單位。

        (二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

        宣州區(qū)醫(yī)療保障局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算1.82萬元,占43%%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.41萬元,占57%。具體情況如下:

        1.因公出國(境)費支出0萬元,2019年度因公出國(境)費無支出。因為宣州區(qū)醫(yī)療保障局于2019年機構改革新成立單位,當年沒有安排預算,故無法與預算數(shù)進行比較。

        2、公務接待費支出1.82萬元,因為宣州區(qū)醫(yī)療保障局于2019年機構改革新成立單位,當年沒有安排預算,故無法與預算數(shù)進行比較。2019年宣州區(qū)醫(yī)療保障局國內(nèi)公務接待共21批次(其中外事接待0批次),256人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上級、區(qū)外單位業(yè)務指導和工作調研、協(xié)調醫(yī)保工作、各類檢查、同行業(yè)務研討和交流、招商引資等公務往來支出。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和安徽省實施細則,嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《宣城市市直單位接待經(jīng)費管理暫行辦法》(財行〔2013205號)、《宣城市黨政機關國內(nèi)公務接待管理辦法》(宣辦發(fā)〔201423號)等相關規(guī)定。

        3、公務用車購置及運行費支出2.41萬元,因為宣州區(qū)醫(yī)療保障局于2019年機構改革新成立單位,當年沒有安排預算,故無法與預算數(shù)進行比較。2019年沒有安排公務用車購置費,全部為公務用車運行維護費。

        (1)公務用車購置費0元,本年沒有公務用車購置支出。截至20191231日,區(qū)醫(yī)保局機關及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

        (2)公務用車運行費2.41萬元。2019年區(qū)醫(yī)保局下屬的城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險服務中心和城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險服務中心各有公務用車一輛,該項經(jīng)費主要用于單位在公務用車平臺上調車費用、宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險服務中心和宣州區(qū)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險服務中心參加各類會議、參加省、市、區(qū)、鄉(xiāng)村各級定點醫(yī)療機構督查檢查產(chǎn)生的燃油、過橋過路、保險、保養(yǎng)、維修。  

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