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        宣州區(qū)審計局
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        索引號: 1134170200324932X1/201909-00005 組配分類: 本部門決算情況
        發(fā)布機構: 宣州區(qū)審計局 主題分類: 其他 / 其他
        名稱: 2018年部門決算情況 文號:
        生成日期: 2019-09-10 發(fā)布日期: 2019-09-10
        索引號: 1134170200324932X1/201909-00005
        組配分類: 本部門決算情況
        發(fā)布機構: 宣州區(qū)審計局
        主題分類: 其他 / 其他
        名稱: 2018年部門決算情況
        文號:
        生成日期: 2019-09-10
        發(fā)布日期: 2019-09-10
        2018年部門決算情況
        發(fā)布時間:2019-09-10 08:00 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

         

         

        宣州區(qū)審計局2018年度部門決算

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        20198


         

         

        第一部分 宣州區(qū)審計局概況

        一、部門職責

        二、機構設置

        第二部分 宣州區(qū)審計局2018年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        第三部分 宣州區(qū)審計局2018年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

        八、其他重要事項的情況說明

        第四部分  名詞解釋


        宣州區(qū)審計局2018年度部門決算情況

         

        第一部分 宣州區(qū)審計局概況

        一、部門職責

        ()主管全區(qū)審計工作。負責對區(qū)級財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財政收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督,對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領導干部履行經(jīng)濟責任情況進行審計全覆蓋,對領導干部實行自然資源資產(chǎn)離任(任中)審計,對國家有關重大政策措施貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。

        ()貫徹執(zhí)行國家審計方針政策和法律法規(guī),起草審計相關政策。制定并組織實施專業(yè)領域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價,作出審計決定或提出審計建議。

        ()向區(qū)委審計委員會提出年度區(qū)本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計報告。向區(qū)長提交年度區(qū)本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計結果報告。受區(qū)政府委托,向區(qū)人大常委會提出區(qū)本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計工作報告。向區(qū)委、區(qū)政府報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結果。向市審計局報告和向區(qū)直有關部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道通報審計情況及結果。

        ()直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內(nèi)作出審計決定,包括國家有關重大政策措施貫徹落實情況。區(qū)本級預算執(zhí)行情況和其他財政收支,區(qū)直各部門(含直屬單位)預算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)預算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支,區(qū)本級財政轉移支付資金。使用區(qū)本級財政資金的事業(yè)單位和社會團體的財務收支;區(qū)本級政府投資或以區(qū)本級政府投資為主的建設項目的預算執(zhí)行情況和決算,區(qū)本級重大公共工程的資金管理和建設運營情況;自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護與修復情況。區(qū)屬國有企業(yè)和地方金融機構、區(qū)政府規(guī)定的國有資本占控股或主導地位的企業(yè)和金融機構的資產(chǎn)、負債和損益。區(qū)政府部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)管理和受區(qū)政府及其部門委托的其他單位管理的社會保障基金、社會捐贈資金和其他有關基金、資金的財務收支。國際組織和外國政府援助、貸款項目。法律法規(guī)規(guī)定的其他事項。

        ()按規(guī)定對鄉(xiāng)科級黨政主要領導干部及其他單位主要負責人實施經(jīng)濟責任審計和自然資源資產(chǎn)離任(任中)審計。

        ()組織實施對國家財經(jīng)法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與國家財政收支有關的特定事項進行專項審計調(diào)查。

        ()依法檢查審計決定執(zhí)行情況,督促整改審計查出的問題,依法辦理與被審單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或區(qū)政府裁決的有關事項,協(xié)助配合有關部門查處相關重大案件。

        ()指導和監(jiān)督內(nèi)部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關審計報告。

        ()組織開展審計領域的對外交流與合作,指導和推廣信息技術在審計領域的應用。

        ()完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

        二、機構設置

        從決算單位構成看,宣州區(qū)審計局2018年度部門決算僅為局本級決算,無二級單位。

        序號

        單位名稱

        1

        宣州區(qū)審計局本級

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


        第二部分 宣州區(qū)審計局2018年度部門決算表

         

        收入支出決算總表

         

         

        公開01

        部門:宣城市宣州區(qū)審計局

         

        單位:萬元

        收入

        支出

        項目

        決算數(shù)

        項目

        決算數(shù)

        一、財政撥款收入

        765.21

        一、一般公共服務支出

        693.21

          其中:政府性基金預算財政撥款

        0.00

        二、外交支出

        0.00

        二、上級補助收入

        0.00

        三、國防支出

        0.00

        三、事業(yè)收入

        0.00

        四、公共安全支出

        0.00

        四、經(jīng)營收入

        0.00

        五、教育支出

        0.00

        五、附屬單位上繳收入

        0.00

        六、科學技術支出

        0.00

        六、其他收入

        0.00

        七、文化體育與傳媒支出

        0.00

        八、社會保障和就業(yè)支出

        31.76

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        11.74

        十、節(jié)能環(huán)保支出

        0.00

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        0.00

        十二、農(nóng)林水支出

        0.00

        十三、交通運輸支出

        0.00

        十四、資源勘探信息等支出

        0.00

        十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

        0.00

        十六、金融支出

        0.00

        十七、援助其他地區(qū)支出

        0.00

        十八、國土海洋氣象等支出

        0.00

        十九、住房保障支出

        24.50

        二十、糧油物資儲備支出

        0.00

        二十一、其他支出

        0.00

        二十二、債務還本支出

        0.00

        二十三、債務付息支出

        0.00

        本年收入合計

        765.21

        本年支出合計

        761.21

        用事業(yè)基金彌補收支差額

        0.00

        結余分配

        0.00

        年初結轉和結余

        0.00

        年末結轉和結余

        4.00

         

         

         

         

        總計

        765.21

        總計

        765.21


        收入決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開02

        部門:宣城市宣州區(qū)審計局

         

         

         

         

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        本年收入合計

        財政撥款收入

        上級補助收入

        事業(yè)收入

        經(jīng)營收入

        附屬單位上繳收入

        其他收入

        合計

        765.21

        765.21

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        201

        一般公共服務支出

        697.21

        697.21

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20108

        審計事務

        697.21

        697.21

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010801

          行政運行

        162.33

        162.33

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010802

          一般行政管理事務

        41.00

        41.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010804

          審計業(yè)務

        477.88

        477.88

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010805

          審計管理

        5.00

        5.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010806

          信息化建設

        11.00

        11.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        31.76

        31.76

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        31.76

        31.76

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080505

          機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        29.88

        29.88

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080506

          機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

        1.88

        1.88

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        11.74

        11.74

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        11.74

        11.74

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101101

          行政單位醫(yī)療

        11.74

        11.74

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        24.50

        24.50

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        24.50

        24.50

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

          住房公積金

        19.26

        19.26

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210202

          提租補貼

        5.24

        5.24

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         


        支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開03

        部門:宣城市宣州區(qū)審計局

         

         

         

         

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        本年支出合計

        基本支出

        項目支出

        上繳上級支出

        經(jīng)營支出

        對附屬單位補助支出

        合計

        761.21

        761.21

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        201

        一般公共服務支出

        693.21

        693.21

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20108

        審計事務

        693.21

        693.21

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010801

          行政運行

        162.33

        162.33

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010802

          一般行政管理事務

        41.00

        41.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010804

          審計業(yè)務

        473.88

        473.88

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010805

          審計管理

        5.00

        5.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010806

          信息化建設

        11.00

        11.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        31.76

        31.76

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        31.76

        31.76

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080505

          機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        29.88

        29.88

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080506

          機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

        1.88

        1.88

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        11.74

        11.74

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        11.74

        11.74

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101101

          行政單位醫(yī)療

        11.74

        11.74

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        24.50

        24.50

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        24.50

        24.50

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

          住房公積金

        19.26

        19.26

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210202

          提租補貼

        5.24

        5.24

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         


        財政撥款收入支出決算總表

         

         

         

        公開04

        部門:宣城市宣州區(qū)審計局

         

         

        單位:萬元

            

            

        項目

        決算數(shù)

        項目(按功能分類)

        決算數(shù)

        一、一般公共預算財政撥款

        765.21

        一、一般公共服務支出

        693.21

        二、政府性基金預算財政撥款

        0.00

        二、外交支出

        0.00

        三、國防支出

        0.00

        四、公共安全支出

        0.00

        五、教育支出

        0.00

        六、科學技術支出

        0.00

        七、文化體育與傳媒支出

        0.00

        八、社會保障和就業(yè)支出

        31.76

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        11.74

        十、節(jié)能環(huán)保支出

        0.00

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        0.00

        十二、農(nóng)林水支出

        0.00

        十三、交通運輸支出

        0.00

        十四、資源勘探信息等支出

        0.00

        十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

        0.00

        十六、金融支出

        0.00

        十七、援助其他地區(qū)支出

        0.00

        十八、國土海洋氣象等支出

        0.00

        十九、住房保障支出

        24.50

        二十、糧油物資儲備支出

        0.00

        二十一、其他支出

        0.00

        二十二、債務還本支出

        0.00

        二十三、債務付息支出

        0.00

        本年收入合計

        765.21

        本年支出合計

        761.21

        年初財政撥款結轉和結余

        0.00

        年末財政撥款結轉和結余

        4.00

        一、一般公共預算財政撥款

        0.00

        二、政府性基金預算財政撥款

        0.00

        總計

        765.21

        總計

        765.21

         


        一般公共預算財政撥款收入支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開05

        部門:宣城市宣州區(qū)審計局

         

         

         

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        年初結轉和結余

        本年收入

        本年支出

        年末結轉和結余

        合計

        基本支出結轉

        項目支出結轉和結余

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出結轉

        項目支出結轉和結余

        項目支出結轉

        項目支出結余

        合計

        0.00

        0.00

        0.00

        765.21

        761.21

        4.00

        761.21

        761.21

        0.00

        4.00

        0.00

        0.00

        4.00

        201

        一般公共服務支出

        0.00

        0.00

        0.00

        697.21

        693.21

        4.00

        693.21

        693.21

        0.00

        4.00

        0.00

        0.00

        4.00

        20108

        審計事務

        0.00

        0.00

        0.00

        697.21

        693.21

        4.00

        693.21

        693.21

        0.00

        4.00

        0.00

        0.00

        4.00

        2010801

          行政運行

        0.00

        0.00

        0.00

        162.33

        162.33

        0.00

        162.33

        162.33

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010802

          一般行政管理事務

        0.00

        0.00

        0.00

        41.00

        41.00

        0.00

        41.00

        41.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010804

          審計業(yè)務

        0.00

        0.00

        0.00

        477.88

        473.88

        4.00

        473.88

        473.88

        0.00

        4.00

        0.00

        0.00

        4.00

        2010805

          審計管理

        0.00

        0.00

        0.00

        5.00

        5.00

        0.00

        5.00

        5.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010806

          信息化建設

        0.00

        0.00

        0.00

        11.00

        11.00

        0.00

        11.00

        11.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        0.00

        0.00

        0.00

        31.76

        31.76

        0.00

        31.76

        31.76

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        0.00

        0.00

        0.00

        31.76

        31.76

        0.00

        31.76

        31.76

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080505

        機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        0.00

        0.00

        0.00

        29.88

        29.88

        0.00

        29.88

        29.88

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080506

          機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

        0.00

        0.00

        0.00

        1.88

        1.88

        0.00

        1.88

        1.88

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        0.00

        0.00

        0.00

        11.74

        11.74

        0.00

        11.74

        11.74

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        0.00

        0.00

        0.00

        11.74

        11.74

        0.00

        11.74

        11.74

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101101

          行政單位醫(yī)療

        0.00

        0.00

        0.00

        11.74

        11.74

        0.00

        11.74

        11.74

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        0.00

        0.00

        0.00

        24.50

        24.50

        0.00

        24.50

        24.50

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        0.00

        0.00

        0.00

        24.50

        24.50

        0.00

        24.50

        24.50

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

          住房公積金

        0.00

        0.00

        0.00

        19.26

        19.26

        0.00

        19.26

        19.26

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210202

          提租補貼

        0.00

        0.00

        0.00

        5.24

        5.24

        0.00

        5.24

        5.24

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         


        一般公共預算財政撥款基本支出決算表

         

         

         

         

        公開06

        部門:宣城市宣州區(qū)審計局

         

        單位:萬元

        人員經(jīng)費

        公用經(jīng)費

        科目編碼

        科目名稱

        決算數(shù)

        科目編碼

        科目名稱

        決算數(shù)

        科目編碼

        科目名稱

        決算數(shù)

        301

        工資福利支出

        229.25

        302

        商品和服務支出

        512.50

        307

        債務利息及費用支出

        0.00

        30101

          基本工資

        70.57

        30201

          辦公費

        8.37

        30701

          國內(nèi)債務付息

        0.00

        30102

          津貼補貼

        55.67

        30202

          印刷費

        0.00

        30702

          國外債務付息

        0.00

        30103

          獎金

        17.45

        30203

          咨詢費

        1.50

        30703

          國內(nèi)債務發(fā)行費用

        0.00

        30106

          伙食補助費

        7.92

        30204

          手續(xù)費

        0.00

        30704

          國外債務發(fā)行費用

        0.00

        30107

          績效工資

        4.85

        30205

          水費

        0.00

        310

        資本性支出

        0.52

        30108

          機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

        29.88

        30206

          電費

        0.00

        31001

          房屋建筑物購建

        0.00

        30109

          職業(yè)年金繳費

        1.88

        30207

          郵電費

        6.75

        31002

          辦公設備購置

        0.52

        30110

          職工基本醫(yī)療保險繳費

        0.00

        30208

          取暖費

        0.00

        31003

          專用設備購置

        0.00

        30111

          公務員醫(yī)療補助繳費

        0.00

        30209

          物業(yè)管理費

        0.00

        31005

          基礎設施建設

        0.00

        30112

          其他社會保障繳費

        11.74

        30211

          差旅費

        7.07

        31006

          大型修繕

        0.00

        30113

          住房公積金

        28.30

        30212

          因公出國(境)費用

        0.00

        31007

          信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

        0.00

        30114

          醫(yī)療費

        0.44

        30213

          維修()

        0.00

        31008

          物資儲備

        0.00

        30199

          其他工資福利支出

        0.57

        30214

          租賃費

        1.23

        31009

          土地補償

        0.00

        303

        對個人和家庭的補助

        18.95

        30215

          會議費

        0.00

        31010

          安置補助

        0.00

        30301

          離休費

        0.00

        30216

          培訓費

        0.00

        31011

          地上附著物和青苗補償

        0.00

        30302

          退休費

        0.00

        30217

          公務接待費

        3.12

        31012

          拆遷補償

        0.00

        30303

          退職(役)費

        0.00

        30218

          專用材料費

        0.00

        31013

          公務用車購置

        0.00

        30304

          撫恤金

        0.00

        30224

          被裝購置費

        0.00

        31019

          其他交通工具購置

        0.00

        30305

          生活補助

        11.85

        30225

          專用燃料費

        0.00

        31021

          文物和陳列品購置

        0.00

        30306

          救濟費

        0.00

        30226

          勞務費

        4.00

        31022

          無形資產(chǎn)購置

        0.00

        30307

          醫(yī)療費補助

        0.00

        30227

          委托業(yè)務費

        466.38

        31099

          其他資本性支出

        0.00

        30308

          助學金

        0.00

        30228

          工會經(jīng)費

        2.73

        312

        對企業(yè)補助

        0.00

        30309

          獎勵金

        7.10

        30229

          福利費

        0.00

        31201

          資本金注入

        0.00

        30310

          個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

        0.00

        30231

          公務用車運行維護費

        0.00

        31203

          政府投資基金股權投資

        0.00

        30399

          其他對個人和家庭的補助支出

        0.00

        30239

          其他交通費用

        0.00

        31204

          費用補貼

        0.00

        30240

          稅金及附加費用

        0.00

        31205

          利息補貼

        0.00

        30299

          其他商品和服務支出

        11.35

        31299

          其他對企業(yè)補助

        0.00

        399

        其他支出

        0.00

        39906

          贈與

        0.00

        39907

          國家賠償費用支出

        0.00

        39908

           對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

        0.00

        39999

          其他支出

        0.00

        人員經(jīng)費合計

        248.20

        公用經(jīng)費合計

        513.01

         

         


        政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

        公開07

        部門:宣城市宣州區(qū)審計局

         

         

         

        金額單位:萬元

        項目

        年初結轉和結余

        本年收入

        本年支出

        年末結轉和結余

        支出功能分類

        科目編碼

        科目名稱(項目)

        小計

        基本支出 

        項目支出

        合計

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:宣城市宣州區(qū)審計局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故此表無數(shù)據(jù)。

         

         


        第三部分 宣州區(qū)審計局2018年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2018年度收入總計765.21萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余),支出總計765.21萬元(含結余分配、年末結轉和結余)。與2017年相比,收、支總計各增加63.48萬元,增長9.0%,主要原因:一是因政府投資建設工程協(xié)審項目增多,協(xié)審費用增加,致公用經(jīng)費增加131.3萬元,增長34.4%;二是因人員調(diào)出、退休人員工資發(fā)放渠道變動及獲得獎項減少,致人員經(jīng)費減少71.82萬元,降低22.4%。

        二、收入決算情況說明

        2018年度收入合計765.21萬元,其中:財政撥款收入765.21萬元,占100%;事業(yè)收入為0,占比0%;經(jīng)營收入為0,占比0%;其他收入為0,占比0%。

        三、支出決算情況說明

        2018年度支出合計761.21萬元,其中:基本支出761.21萬元,占100%;項目支出為0,占比0%%;經(jīng)營支出為0,占比0%

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2018年度財政撥款收入總計765.21萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計765.21萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加63.48萬元,增長9.0%,主要原因:一是因政府投資建設工程協(xié)審項目增多,協(xié)審費用增加,致公用經(jīng)費增加131.3萬元,增長34.4%;二是因人員調(diào)出、退休人員工資發(fā)放渠道變動及獲得獎項減少,致人員經(jīng)費減少71.82萬元,降低22.4%

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

        (一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

        2018年度一般公共預算財政撥款收入765.21萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入增加63.48萬元,增長9.0%,主要原因:一是因政府投資建設工程協(xié)審項目增多,協(xié)審費用增加,致公用經(jīng)費增加131.3萬元,增長34.4%;二是因人員調(diào)出、退休人員工資發(fā)放渠道變動及獲得獎項減少,致人員經(jīng)費減少71.82萬元,降低22.4%。

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

        2018年度一般公共預算財政撥款支出761.21萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加59.48萬元,增長8.5%,主要原因:一是因政府投資建設工程協(xié)審項目增多,協(xié)審費用增加,致公用經(jīng)費增加131.3萬元,增長34.4%;二是因人員調(diào)出、退休人員工資發(fā)放渠道變動及獲得獎項減少,致人員經(jīng)費減少71.82萬元,降低22.4%。

        (三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

        2018年一般公共預算財政撥款支出761.21萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出693.21萬元,占91.1%;社會保障和就業(yè)(類)支出31.76萬元,占4.2%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出11.74萬元,占1.5%;住房保障(類)支出24.5萬元,占3.2%。

        (四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

        2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為767.85萬元,支出決算為761.21萬元,完成年初預算的99.1%。其中:基本支出761.21萬元,占100%;項目支出為0,占比0%。具體情況如下:

        1一般公共服務(類)審計事務(款)行政運行(項)。年初預算為174.73萬元,支出決算為162.33萬元,完成年初預算的92.9%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年內(nèi)退休一人,調(diào)離一人,人員工資減少所致。

        2一般公共服務(類)審計事務(款)一般行政管理實務(項)。年初預算為41萬元,支出決算為41萬元,完成年初預算的100%。

        3.一般公共服務(類)審計事務(款)審計業(yè)務(項)。年初預算為470萬元,支出決算為473.88萬元,完成年初預算的100.8%

        4一般公共服務(類)審計事務(款)審計管理(項)。年初預算為5萬元,支出決算為5萬元,完成年初預算的100%。

        5一般公共服務(類)審計事務(款)信息化建設(項)。年初預算為11萬元,支出決算為11萬元,完成年初預算的100%。

        6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項)。年初預算為29.88萬元,支出決算為29.88萬元,完成年初預算的100%。

        7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1.88萬元,系機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險改革區(qū)追加支出。

        8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預算為11.74萬元,支出決算為11.74萬元,完成年初預算的100%

        9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為19.26萬元,支出決算為19.26萬元,完成年初預算的100%

        10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為5.24萬元,支出決算為5.24萬元,完成年初預算的100%。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2018年度財政撥款基本支出761.21萬元,其中人員經(jīng)費248.2萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金;公用經(jīng)費513.01萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、租賃費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

        宣州區(qū)審計局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

        八、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經(jīng)費支出情況。

        2018年度,宣州區(qū)審計局機關運行經(jīng)費支出513.01萬元,比2017年增加131.3萬元,增長34.4%,主要原因系政府投資建設項目協(xié)審費用增加所致。

        (二)政府采購支出情況。

        2018年度,宣州區(qū)審計局政府采購支出總額0.5萬元,其中:政府采購貨物支出0.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.5萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.5萬元,占政府采購支出總額的100%。

        (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

        截至20181231日,宣州區(qū)審計局沒有車輛,沒有單價50萬元以上的通用設備和單價100萬以上的專用設備,所占有資產(chǎn)均為其他固定資產(chǎn),價值54.52萬元。

        (四)關于2018年度預算績效情況說明

        本部門2018年度未開展部門績效評價。
            
        第四部分 名詞解釋

        一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

        二、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

        三、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        四、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

        五、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        六、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
            
        七、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        八、機關運行經(jīng)費指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


        宣州區(qū)審計局2018年度一般公共預算財政

        撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

         

         

        一、2018一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

                                                                    單位:萬元

        項目

        預算數(shù)

        決算數(shù)

        合計

        3.13

        3.12

        因公出國(境)費

        0.00

        0.00

        公務接待費

        3.13

        3.12

        公務用車購置及運行費

        0.00

        0.00

            其中:公務用車運行維護費

        0.00

        0.00

                  公務用車購置

        0.00

        0.00

                                                        

        二、2018一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

        (一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

        宣州區(qū)審計局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為3.13萬元,支出決算為3.12萬元,完成預算的99.7%。

        (二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

        宣州區(qū)審計局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算為0,占比0%;公務接待費支出決算3.12萬元,占100%;公務用車購置及運行費支出決算為0,占比0%。具體情況如下:

        1.因公出國(境)費支出0萬元,與2017年度決算相比沒有發(fā)生增減變動。

        2.公務接待費支出3.12萬元, 2017年度決算相比,增加0.24萬元,增長8.3%,增長的原因是隨著招商引資力度的不斷加大,公務接待費用相應有所增加。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求,嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關公務接待管理暫行辦法》(財行〔20142066號)相關規(guī)定。

        3.公務用車購置及運行費支出0萬元,與2017年度決算相比沒有發(fā)生增減變動。

         

                                 

         

         

               

         

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