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        宣州區(qū)審計局
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        索引號: 組配分類: 本部門決算情況
        發(fā)布機構: 宣州區(qū)審計局 主題分類:
        名稱: 2017年度部門決算公開 文號:
        生成日期: 2018-08-27 發(fā)布日期: 2018-08-27
        索引號:
        組配分類: 本部門決算情況
        發(fā)布機構: 宣州區(qū)審計局
        主題分類:
        名稱: 2017年度部門決算公開
        文號:
        生成日期: 2018-08-27
        發(fā)布日期: 2018-08-27
        2017年度部門決算公開
        發(fā)布時間:2018-08-27 00:00 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

        宣州區(qū)審計局2017年度部門決算

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        20188


             

        第一部分 宣州區(qū)審計局概況. 2

        一、部門職責... 2

        二、機構設置... 3

        第二部分 宣州區(qū)審計局2017年部門決算表. 4

        一、收入支出決算總表... 4

        二、收入決算表... 5

        三、支出決算表... 6

        四、財政撥款收入支出決算總表... 7

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表... 8

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表... 10

        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表... 13

        第三部分 宣州區(qū)審計局2017年度部門決算情況說明. 14

        一、收入支出決算總體情況說明... 14

        二、收入決算情況說明... 14

        三、支出決算情況說明... 15

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明... 15

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明... 15

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明... 18

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明... 18

        八、其他重要事項的情況說明... 18

        第四部分 名詞解釋. 19

         

         

        第一部分 宣州區(qū)審計局概況

        一、部門職責

        ()貫徹執(zhí)行國家有關審計法律、法規(guī)和方針政策,擬定和參與制定審計、財經(jīng)方面的地方性法規(guī)。 ()向區(qū)政府、市審計局報告和向有關部門通報審計情況,提出制定和完善有關政策法規(guī)、宏觀調控措施的建議。 ()直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內做出審計決定或向有關主管機關提出處理處罰的建議:1、區(qū)級預算執(zhí)行情況和其他財政收支。2、各鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府預算的執(zhí)行情況和決算以及其他財政收支情況。3、區(qū)直各部門、區(qū)政府派出機構、事業(yè)單位及下屬單位的財務收支,區(qū)屬國有及國有控股企業(yè)的資產(chǎn)、負債和損益情況。4、區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設項目的預算執(zhí)行情況和決算。5、地方國有金融機構的資產(chǎn)、負債和損益情況。6、區(qū)政府部門管理和受區(qū)政府委托由社會團體管理的社會保險資金、環(huán)境保護資金、社會捐助資金及其他有關基金、資金的財務收支。7、國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支。 8、法規(guī)規(guī)定應由區(qū)審計局審計的其他事項。 ()向區(qū)長提交區(qū)級預算執(zhí)行情況的結果報告;受區(qū)政府委托,向區(qū)人大常委會提出區(qū)級預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結果報告。向區(qū)政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果;依法、按程序向社會公布審計結果;向區(qū)政府、市審計局報告和向區(qū)政府有關部門、鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府通報審計情況及結果。 ()組織實施對國家財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調控措施執(zhí)行情況、財政預算管理或國有資產(chǎn)管理使用與國家財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。 ()組織實施對黨政機關、社會團體、事業(yè)單位領導干部和區(qū)屬國有企業(yè)及國有控股企業(yè)領導人員進行任期經(jīng)濟責任審計,組織指導全區(qū)經(jīng)濟責任審計工作; ()依法檢查審計決定執(zhí)行情況,督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題,依法受理被審計單位對審計決定提請復議申請、行政訴訟或區(qū)政府裁決中的有關事項,協(xié)助配合有關部門查處相關重大案件。 ()指導和監(jiān)督內部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關審計報告。 ()承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

        二、機構設置

        從決算單位構成看,宣州區(qū)審計局2017年度部門決算僅為局本級決算,無二級單位。

         

        第二部分 宣州區(qū)審計局2017年部門決算表

         

         

         

         

        收入支出決算總表

         

         

         

        公開01

        部門:宣城市宣州區(qū)審計局

         

         

        單位:萬元

        收入

        支出

        項目

        決算數(shù)

        項目

        決算數(shù)

        一、財政撥款收入

        701.73

        一、一般公共服務支出

        622.66

          其中:政府性基金預算財政撥款

        0.00

        二、外交支出

        0.00

        二、上級補助收入

        0.00

        三、國防支出

        0.00

        三、事業(yè)收入

        0.00

        四、公共安全支出

        0.00

        四、經(jīng)營收入

        0.00

        五、教育支出

        0.00

        五、附屬單位上繳收入

        0.00

        六、科學技術支出

        0.00

        六、其他收入

        0.00

        七、文化體育與傳媒支出

        0.00

         

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

        43.34

         

         

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        11.85

         

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

        0.00

         

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        0.00

         

         

        十二、農(nóng)林水支出

        0.00

         

         

        十三、交通運輸支出

        0.00

         

         

        十四、資源勘探信息等支出

        0.00

         

         

        十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

        0.00

         

         

        十六、金融支出

        0.00

         

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

        0.00

         

         

        十八、國土海洋氣象等支出

        0.00

         

         

        十九、住房保障支出

        23.88

         

         

        二十、糧油物資儲備支出

        0.00

         

         

        二十一、其他支出

        0.00

         

         

        二十二、債務還本支出

        0.00

         

         

        二十三、債務付息支出

        0.00

        本年收入合計

        701.73

        本年支出合計

        701.73

        用事業(yè)基金彌補收支差額

        0.00

        結余分配

        0.00

        年初結轉和結余

        0.00

          其中:提取職工福利基金

        0.00

          其中:項目支出結轉和結余

        0.00

                轉入事業(yè)基金

        0.00

         

         

        年末結轉和結余

        0.00

         

         

          其中:項目支出結轉和結余

        0.00

         

         

         

         

        總計

        701.73

        總計

        701.73

         

        收入決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開02

        部門:宣城市宣州區(qū)審計局

         

         

         

         

         

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        本年收入合計

        財政撥款收入

        上級補助收入

        事業(yè)收入

        經(jīng)營收入

        附屬單位上繳收入

        其他收入

        合計

        701.73

        701.73

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        201

        一般公共服務支出

        622.66

        622.66

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20108

        審計事務

        622.66

        622.66

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010801

          行政運行

        228.81

        228.81

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010802

          一般行政管理事務

        23.00

        23.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010804

          審計業(yè)務

        366.00

        366.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010850

          事業(yè)運行

        4.85

        4.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        43.34

        43.34

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        43.34

        43.34

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080501

          歸口管理的行政單位離退休

        36.15

        36.15

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080505

          機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        7.19

        7.19

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        11.85

        11.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        11.85

        11.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101101

          行政單位醫(yī)療

        11.85

        11.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        23.88

        23.88

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        23.88

        23.88

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

          住房公積金

        18.55

        18.55

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210202

          提租補貼

        5.33

        5.33

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

         

         

         

         

         

        支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開03

        部門:宣城市宣州區(qū)審計局

         

         

         

         

         

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        本年支出合計

        基本支出

        項目支出

        上繳上級支出

        經(jīng)營支出

        對附屬單位補助支出

        合計

        701.73

        701.73

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        201

        一般公共服務支出

        622.66

        622.66

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20108

        審計事務

        622.66

        622.66

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010801

          行政運行

        228.81

        228.81

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010802

          一般行政管理事務

        23.00

        23.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010804

          審計業(yè)務

        366.00

        366.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010850

          事業(yè)運行

        4.85

        4.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        43.34

        43.34

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        43.34

        43.34

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080501

          歸口管理的行政單位離退休

        36.15

        36.15

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080505

          機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        7.19

        7.19

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        11.85

        11.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        11.85

        11.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101101

          行政單位醫(yī)療

        11.85

        11.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        23.88

        23.88

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        23.88

        23.88

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

          住房公積金

        18.55

        18.55

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210202

          提租補貼

        5.33

        5.33

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

         

         

         

         

         

        財政撥款收入支出決算總表

         

         

         

        公開04

        部門:宣城市宣州區(qū)審計局

         

         

        單位:萬元

            

            

        項目

        決算數(shù)

        項目

        決算數(shù)

        一、一般公共預算財政撥款

        701.73

        一、一般公共服務支出

        622.66

        二、政府性基金預算財政撥款

        0.00

        二、外交支出

        0.00

         

         

        三、國防支出

        0.00

         

         

        四、公共安全支出

        0.00

         

         

        五、教育支出

        0.00

         

         

        六、科學技術支出

        0.00

         

         

        七、文化體育與傳媒支出

        0.00

         

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

        43.34

         

         

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        11.85

         

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

        0.00

         

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        0.00

         

         

        十二、農(nóng)林水支出

        0.00

         

         

        十三、交通運輸支出

        0.00

         

         

        十四、資源勘探信息等支出

        0.00

         

         

        十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

        0.00

         

         

        十六、金融支出

        0.00

         

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

        0.00

         

         

        十八、國土海洋氣象等支出

        0.00

         

         

        十九、住房保障支出

        23.88

         

         

        二十、糧油物資儲備支出

        0.00

         

         

        二十一、其他支出

        0.00

         

         

        二十二、債務還本支出

        0.00

         

         

        二十三、債務付息支出

        0.00

        本年收入合計

        701.73

        本年支出合計

        701.73

        年初財政撥款結轉和結余

        0.00

        年末財政撥款結轉和結余

        0.00

        一、一般公共預算財政撥款

        0.00

         

         

        二、政府性基金預算財政撥款

        0.00

         

         

         

         

         

         

        總計

        701.73

        總計

        701.73

         

         

         

         

         

        一般公共預算財政撥款收入支出決算表

              公開05

        部門:宣城市宣州區(qū)審計局                                                                單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        年初結轉和結余

        本年收入

        本年支出

        年末結轉和結余

        合計

        基本支出結轉

        項目支出結轉和結余

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出結轉

        項目支出結轉和結余

        項目支出結轉

        項目支出結余

        合計

        0.00

        0.00

        0.00

        701.73

        701.73

        0.00

        701.73

        701.73

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        201

        一般公共服務支出

        0.00

        0.00

        0.00

        622.66

        622.66

        0.00

        622.66

        622.66

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20108

        審計事務

        0.00

        0.00

        0.00

        622.66

        622.66

        0.00

        622.66

        622.66

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010801

          行政運行

        0.00

        0.00

        0.00

        228.81

        228.81

        0.00

        228.81

        228.81

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010802

          一般行政管理事務

        0.00

        0.00

        0.00

        23.00

        23.00

        0.00

        23.00

        23.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010804

          審計業(yè)務

        0.00

        0.00

        0.00

        366.00

        366.00

        0.00

        366.00

        366.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010850

          事業(yè)運行

        0.00

        0.00

        0.00

        4.85

        4.85

        0.00

        4.85

        4.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        0.00

        0.00

        0.00

        43.34

        43.34

        0.00

        43.34

        43.34

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        0.00

        0.00

        0.00

        43.34

        43.34

        0.00

        43.34

        43.34

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080501

          歸口管理的行政單位離退休

        0.00

        0.00

        0.00

        36.15

        36.15

        0.00

        36.15

        36.15

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080505

          機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        0.00

        0.00

        0.00

        7.19

        7.19

        0.00

        7.19

        7.19

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        0.00

        0.00

        0.00

        11.85

        11.85

        0.00

        11.85

        11.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        0.00

        0.00

        0.00

        11.85

        11.85

        0.00

        11.85

        11.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101101

          行政單位醫(yī)療

        0.00

        0.00

        0.00

        11.85

        11.85

        0.00

        11.85

        11.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        0.00

        0.00

        0.00

        23.88

        23.88

        0.00

        23.88

        23.88

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        0.00

        0.00

        0.00

        23.88

        23.88

        0.00

        23.88

        23.88

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

          住房公積金

        0.00

        0.00

        0.00

        18.55

        18.55

        0.00

        18.55

        18.55

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210202

          提租補貼

        0.00

        0.00

        0.00

        5.33

        5.33

        0.00

        5.33

        5.33

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

         

         

         

        一般公共預算財政撥款基本支出決算表

         

         

         

         

         

         

        公開06

        部門:宣城市宣州區(qū)審計局

         

         

        單位:萬元

        人員經(jīng)費

        公用經(jīng)費

        科目編碼

        科目名稱

        金額

        科目編碼

        科目名稱

        金額

        科目編碼

        科目名稱

        金額

        301

        工資福利支出

        194.03

        302

        商品和服務支出

        381.58

        310

        其他資本性支出

        0.13

        30101

          基本工資

        80.76

        30201

          辦公費

        18.54

        31001

          房屋建筑物購建

        0.00

        30102

          津貼補貼

        57.07

        30202

          印刷費

        0.00

        31002

          辦公設備購置

        0.13

        30103

          獎金

        17.19

        30203

          咨詢費

        0.00

        31003

          專用設備購置

        0.00

        30104

          其他社會保障繳費

        14.14

        30204

          手續(xù)費

        150.00

        31005

          基礎設施建設

        0.00

        30106

          伙食補助費

        8.64

        30205

          水費

        0.00

        31006

          大型修繕

        0.00

        30107

          績效工資

        4.85

        30206

          電費

        0.00

        31007

          信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

        0.00

        30108

          機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

        7.19

        30207

          郵電費

        6.56

        31008

          物資儲備

        0.00

        30109

          職業(yè)年金繳費

        0.00

        30208

          取暖費

        0.00

        31009

          土地補償

        0.00

        30199

          其他工資福利支出

        4.19

        30209

          物業(yè)管理費

        0.00

        31010

          安置補助

        0.00

        303

        對個人和家庭的補助

        125.99

        30211

          差旅費

        6.41

        31011

          地上附著物和青苗補償

        0.00

        30301

          離休費

        0.00

        30212

          因公出國(境)費用

        0.00

        31012

          拆遷補償

        0.00

        30302

          退休費

        15.91

        30213

          維修()

        0.35

        31013

          公務用車購置

        0.00

        30303

          退職(役)費

        0.00

        30214

          租賃費

        1.23

        31019

          其他交通工具購置

        0.00

        30304

          撫恤金

        15.77

        30215

          會議費

        0.00

        31020

          產(chǎn)權參股

        0.00

        30305

          生活補助

        2.63

        30216

          培訓費

        1.50

        31099

          其他資本性支出

        0.00

        30306

          救濟費

        0.00

        30217

          公務接待費

        2.88

        304

        對企事業(yè)單位的補貼

        0.00

        30307

          醫(yī)療費

        2.16

        30218

          專用材料費

        0.00

        30401

          企業(yè)政策性補貼

        0.00

        30308

          助學金

        0.00

        30224

          被裝購置費

        0.00

        30402

          事業(yè)單位補貼

        0.00

        30309

          獎勵金

        47.27

        30225

          專用燃料費

        0.00

        30403

          財政貼息

        0.00

        30310

          生產(chǎn)補貼

        0.00

        30226

          勞務費

        0.00

        30499

          其他對企事業(yè)單位的補貼

        0.00

        30311

          住房公積金

        25.01

        30227

          委托業(yè)務費

        179.50

        307

        債務利息支出

        0.00

        30312

          提租補貼

        5.33

        30228

          工會經(jīng)費

        3.25

        30701

          國內債務付息

        0.00

        30313

          購房補貼

        0.00

        30229

          福利費

        0.00

        30707

          國外債務付息

        0.00

        30314

          采暖補貼

        0.00

        30231

          公務用車運行維護費

        0.00

        399

        其他支出

        0.00

        30315

          物業(yè)服務補貼

        0.00

        30239

          其他交通費用

        0.00

        39906

          贈與

        0.00

        30399

          其他對個人和家庭的補助支出

        11.92

        30240

          稅金及附加費用

        0.00

         

         

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服務支出

        11.36

         

         

         

        人員經(jīng)費合計

        320.02

        公用經(jīng)費合計

        381.71

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開07

        部門:宣城市宣州區(qū)審計局

         

         

        金額單位:萬元

        項目

        年初結轉和結余

        本年收入

        本年支出

        年末結轉和結余

        支出功能分類科目編碼

        科目名稱(項目)

        小計

        基本支出 

        項目支出

        合計

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:宣州區(qū)審計局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

         

        第三部分 宣州區(qū)審計局2017年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2017年度收入總計701.73萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計701.73萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2016年相比,收、支總計各增加182.78萬元,增長35.22%,主要原因:一是人員經(jīng)費增加50.35萬元,增長18.68%;二是公用經(jīng)費增加132.43萬元,增長53.12%,系政府投資建設項目協(xié)審費用增加所致。

        二、收入決算情況說明

        2017年度收入合計701.73萬元,其中:財政撥款收入701.73萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元;經(jīng)營收入0元;其他收入0萬元。

        三、支出決算情況說明

        2017年度支出合計701.73萬元,其中:基本支出701.73萬元,占100%;項目支出0萬元;經(jīng)營支出0萬元。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2017年度財政撥款收入總計701.73萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計701.73萬元(含年末財政撥款結轉結和結余)。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加182.78萬元,增長35.22%,主要原因:一是人員經(jīng)費增加50.35萬元,增長18.68%二是公用經(jīng)費增加132.43萬元,增長53.12%,系政府投資建設項目協(xié)審費用增加所致。

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

        (一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

        2017年度一般公共預算財政撥款收入701.73萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加182.78萬元,增長35.22%。主要原因:一是人員經(jīng)費增加50.35萬元,增長18.68%;二是公用經(jīng)費增加132.43萬元,增長53.12%,系政府投資建設項目協(xié)審費用增加所致。

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

        2017年度一般公共預算財政撥款支出701.73萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加182.78萬元,增長35.22%。主要原因:一是人員經(jīng)費增加50.35萬元,增長18.68%二是公用經(jīng)費增加132.43萬元,增長53.12%,系政府投資建設項目協(xié)審費用增加所致。

        (三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

        2017年一般公共預算財政撥款支出701.73萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出622.66萬元,占88.73%;社會保障和就業(yè)(類)支出43.34萬元,占6.18%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出11.85萬元,占1.69%;住房保障(類)支出23.88萬元,占3.4%。

        (四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

        2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為614.26萬元,支出決算為701.73萬元,完成年初預算的114.24%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是上年結轉指標5萬元;二是市追加指標6萬元;三是在職及離退休人員工資福利及養(yǎng)老、醫(yī)療保險繳費變動等區(qū)追加指標76.47萬元。其中:基本支出701.73萬元,占100%;項目支出0萬元。具體情況如下:

        1一般公共服務(類)審計事務(款)行政運行(項)。年初預算為173.09萬元,支出決算為233.66萬元,完成年初預算的134.99%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是在職人員工資福利及養(yǎng)老保險繳費變動等區(qū)追加指標60.57萬元

        2一般公共服務(類)審計事務(款)一般行政管理實務(項)。年初預算為23萬元,支出決算為23萬元,完成年初預算的100%。

        3.一般公共服務(類)審計事務(款)審計業(yè)務(項)。年初預算為355萬元,支出決算為366萬元,完成年初預算的103.1%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上年指標結轉5萬元,市追加指標6萬元。

        4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)。年初預算為29.65萬元,支出決算為43.34萬元,完成年初預算的146.17%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是離退休人員工資福利及養(yǎng)老保險繳費變動區(qū)追加13.69萬元。

        5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預算為9.64萬元,支出決算為11.85萬元,完成年初預算的122.93%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員醫(yī)療保險繳費變動區(qū)追加2.21萬元。

        6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為18.55萬元,支出決算為18.55萬元,完成年初預算的100%

        6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為5.33萬元,支出決算為5.33萬元,完成年初預算的100%

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2017年度財政撥款基本支出701.73萬元,其中人員經(jīng)費320.02萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費381.71萬元,主要包括:辦公費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

        宣州區(qū)審計局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

        八、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經(jīng)費支出情況。

        2017年度,宣州區(qū)審計局機關運行經(jīng)費支出381.71萬元,比2016年增加132.43萬元,增長53.12%,主要原因是系政府投資建設項目協(xié)審費用增加所致。

        (二)政府采購支出情況。

        2017年度,宣州區(qū)審計局政府采購支出總額0.13萬元,其中:政府采購貨物支出0.13萬元。

        (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

        截至20171231日,宣州區(qū)審計局無共有車輛;無單價50萬元以上的通用設備和單價100萬以上專用設備。

        (四)關于2017年預算績效情況說明

        根據(jù)預算績效管理要求,宣州區(qū)審計局2017年度納入部門預算的項目支出。
           
        第四部分 名詞解釋

        一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

        二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

        三、上級補助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

        四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

        五、經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

        六、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

        七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        九、結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

        十、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

        十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
           
        十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

        十四、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        十五、機關運行經(jīng)費指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

         

                                    

         

         

               

         

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